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63488 Ano: 2010
Disciplina: Auditoria
Banca: UFPR
Orgão: UNILA
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Segundo o Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, “o controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão política traçada pela administração”. Na interpretação do conceito acima, considere as seguintes afirmativas:

1. Plano de organização é o modo pelo qual se organiza um sistema.

2. Métodos e medidas estabelecem os caminhos e os meios de comparação e julgamento para se chegar a determinado fim, mesmo que não tenham sido preestabelecidos formalmente.

3. Proteção do patrimônio compreende a forma pela qual são salvaguardados e defendidos os bens e direitos da empresa.

4. Exatidão e fidedignidade dos dados contábeis correspondem à adequada precisão e observância aos elementos dispostos na contabilidade.

5. Eficiência operacional compreende a ação ou a força a ser posta em prática nas transações realizadas pela empresa.

Assinale a alternativa correta.

 

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