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Foram encontradas 13.807 questões.

3416354 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Jaru-RO
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Durante uma inspeção de rotina em uma empresa de telecomunicações, um auditor de controle interno descobre que um dos funcionários responsáveis pela cobrança de clientes tem manipulado os registros de pagamento. Ele recebe pagamentos dos clientes, porém, em vez de registrar corretamente as transações, ele omite parte do valor recebido e registra o restante como "perdas devido a falhas técnicas". Essa ação tem o objetivo de desviar fundos para sua própria conta bancária sem ser detectado. Diante dessa situação, qual é o termo correto que descreve essa ação?

 

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3416353 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Jaru-RO
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Um funcionário público registra a compra de ativos fictícios na categoria de ativo fixo do Plano de Contas de um setor da prefeitura. Essa transação tem o objetivo de inflar artificialmente o valor dos ativos. Contudo, os ativos mencionados não existem de fato, ou possuem um valor substancialmente inferior ao registrado, resultando em uma distorção significativa da verdadeira situação financeira da prefeitura. Diante desse cenário, identificamos que a ação se configura como um(a):

 

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3416352 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Jaru-RO
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No que concerne aos apontamentos do PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E MELHORIA, é CORRETO afirmar que:

 

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3416350 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Jaru-RO
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No que concerne ao ambiente de controle, é CORRETO afirmar que:

 

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3416346 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Jaru-RO
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Acerca de Normas de Desempenho na área de Auditoria Interna, julgue as frases abaixo.

I. O gerenciamento adequado de recursos na auditoria interna contribui para a eficácia e eficiência das atividades de controle interno.

II. A comunicação efetiva da auditoria interna com a alta administração e o conselho é essencial para o fortalecimento do controle interno.

III. O planejamento na atividade de auditoria interna deve ser flexível, permitindo ajustes conforme as mudanças no ambiente organizacional.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

 

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3416343 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Jaru-RO
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Considerando as normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna, assim como tendências atuais no setor, avalie o seguinte cenário:

Uma prefeitura brasileira está implementando um novo sistema de controle interno para garantir a eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos. Nesse contexto, qual dos seguintes princípios das normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna (IPPF) enfatiza a importância da integridade e objetividade na conduta dos auditores internos?

 

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3414198 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: IPEFAE
Orgão: Pref. Santa Adélia-SP
Qual é o principal objetivo do Projeto Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo?
 

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3412063 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Unoesc
Orgão: Pref. Joaçaba-SC
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Os auditores devem preparar documentação de auditoria que seja suficientemente detalhada para fornecer uma compreensão clara do trabalho realizado, da evidência obtida e das conclusões alcançadas.
Considerando a documentação de auditoria, assinale a afirmativa incorreta.
 

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3412062 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Unoesc
Orgão: Pref. Joaçaba-SC
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Os auditores devem gerenciar os riscos de fornecer um relatório que seja inadequado nas circunstâncias da auditoria. Quanto ao risco de auditoria, assinale a alternativa incorreta.
 

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3412061 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Unoesc
Orgão: Pref. Joaçaba-SC
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No que se refere ao planejamento de auditoria, assinale a afirmativa correta.
 

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