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Foram encontradas 13.698 questões.

3983148 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: ALEAM
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Para responder às questões seguintes, considere:
TCE-AM – Tribunal de Contas do Estado do Amazonas;
ALE-AM – Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
O Poder Executivo do Estado Alfa aderiu ao Plano de Recuperação Fiscal junto ao governo federal, com vistas a otimizar a gestão fiscal e reduzir os fatores de riscos ao desequilíbrio das contas públicas.
Para o Tribunal de Contas do Estado Alfa verificar o grau de atendimento das medidas pactuadas ao longo de um período predeterminado, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e eficácia dos atos praticados durante a execução do plano, é possível utilizar o instrumento de fiscalização denominado:
 

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3983147 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: ALEAM
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Para responder às questões seguintes, considere:
TCE-AM – Tribunal de Contas do Estado do Amazonas;
ALE-AM – Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Ao realizar um trabalho, o auditor interno da ALE-AM aplicou os resultados de seus treinamentos, conhecimentos e experiências dentro do contexto fornecido pelas normas de auditoria, contábeis e éticas, na tomada de decisões a respeito dos cursos de ação apropriados nas circunstâncias do trabalho da auditoria realizada.
Nessa situação, e de acordo com as disposições da NBC TA 200, o auditor agiu com:
 

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3983133 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: ALEAM
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Para responder às questões seguintes, considere:
TCE-AM – Tribunal de Contas do Estado do Amazonas;
ALE-AM – Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Os atos de controle interno podem ser classificados quanto ao momento de sua realização. Neste sentido, considere os seguintes atos praticados no âmbito da administração pública:
I. Definição de procedimentos anteriores e necessários à formalização de atos de dispensa de licitação.
II. Realização de inspeção para verificar a quantidade e qualidade de bens entregues à administração em cumprimento de compromissos contratuais.
Assim, quanto ao momento de sua realização, estes atos são classificados, respectivamente, como ações de controle:
 

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3982838 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: AGATA
Orgão: Pref. Juruti-PA
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O auditor, no exercício de suas funções, deve ter livre acesso a todas as dependências, documentos e registros da entidade auditada. Caso ocorra qualquer restrição ao desenvolvimento de suas atividades, o fato deverá ser comunicado, por escrito, à chefia e ao dirigente da unidade auditada, solicitando as providências cabíveis. Com base nessas informações, marque a alternativa correta que identifica a fase da auditoria em que o produto final é elaborado de forma tempestiva, permitindo que as ações preventivas, corretivas ou saneadoras sejam adotadas em tempo hábil.
 

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3982831 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: AGATA
Orgão: Pref. Juruti-PA
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Relatórios constituem-se na forma pela qual os resultados dos trabalhos realizados pelos auditores são levados ao conhecimento da autoridade competente, com a seguinte finalidade:
 

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3982829 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: AGATA
Orgão: Pref. Juruti-PA
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Auditar consiste em emitir uma opinião conclusiva sobre uma determinada situação observada, com base em critérios previamente definidos ou inferidos, dentro dos limites estabelecidos pelos procedimentos aplicados. Em outras palavras, o objetivo da auditoria é verificar em que medida a situação encontrada se afasta do que está previsto em leis, normas ou princípios. Com base nessa definição, quais são as etapas que compõem o processo de Auditoria Sistemática?
 

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3979792 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: CGE-SP
Durante a conclusão e elaboração do relatório de auditoria, a equipe verificou situações de desconformidade que não estavam previstas no planejamento, ou seja, situações que constituiriam “achados”, porém, não indicavam resposta a quaisquer das questões previstas. No entanto, esses achados foram considerados pouco relevantes.
A respeito dessa hipótese, assinale a opção que indica corretamente a medida que a equipe deve adotar.
 

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3979789 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: CGE-SP
A equipe de auditoria realizou um tipo de procedimento substantivo com a finalidade de utilizar comparações dos saldos de contas examinadas com dados não financeiros a ela relacionados.
O procedimento utilizado pela equipe de auditoria é denominado
 

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3979788 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: CGE-SP
Para apurar o objeto de denúncia sobre irregularidades na execução de uma obra, a equipe de Auditores Internos se deslocou até o local de sua realização, elaborou um relatório fotográfico, coletou documentos da fiscalização do contrato e requereu informações verbais junto ao gestor do contrato.
As informações e documentos coletados foram suficientes para confirmar, in loco, que o objeto da denúncia era improcedente.
Na hipótese, assinale a opção que indica, corretamente, a técnica de Auditoria adotada pela equipe.
 

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3979781 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: CGE-SP
Acerca do Gerenciamento de Riscos Corporativos (GRC), analise as afirmativas a seguir.

I. O processo de gerenciamento de riscos é de responsabilidade da gestão e, portanto, não integra a atividade de Auditoria Interna.
II. Em se tratando de unidades com baixo nível de maturidade em GRC, é esperado que os levantamentos realizados pela auditoria sejam impulsionadores dessa atividade de gestão.
III. É oportuno que a identificação e avaliação dos riscos (para fins de seleção dos objetos do Universo de Auditoria) sejam feitas pelo próprio Gestor, com apoio e facilitação realizada pela UAIG.

Está correto o que se afirma em
 

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