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3375169 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Mafra-SC
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A respeito dos conhecimentos sobre a estrutura e controle da administração pública, é correto afirmar que a fiscalização do município será exercida:

 

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3375168 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Mafra-SC
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Na realização de seus trabalhos de auditoria, um controlador interno identificou situações que divergem do critério definido, ou seja, apresentam desvios de normas e/ou procedimentos e/ou não atingiram o desempenho esperado.

Nesse caso, o controlador interno deve apontar em seu relatório um:

 

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3375167 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Mafra-SC
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Um controlador interno realizou o procedimento de auditoria que envolveu o exame de registros e documentos, internos ou externos, em papel, em forma eletrônica e em outras mídias.

Um exemplo do procedimento de auditoria utilizado pelo controlador interno como teste, foi a verificação de registros em busca de evidência de autorização de pagamentos.

Nesse caso, o procedimento de auditoria realizado pelo controlador interno foi a:

 

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3375166 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Mafra-SC
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Durante uma auditoria nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, o controlador interno identificou que a aquisição de um equipamento (tomógrafo computadorizado) pelo município foi, erroneamente, classificada como uma variação patrimonial diminutiva (e não em conta contábil do ativo imobilizado).

Como o valor da aquisição do equipamento é relevante, o controlador interno apontou em seu relatório de auditoria que:

 

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3374067 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: FESC-SP
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As evidências da auditoria são compostas por informações e dados coletados durante os trabalhos do auditor; são também analisados e avaliados pelo auditor. Sobre as evidências de auditoria, é CORRETO afirmar que:
 

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3374066 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: FESC-SP
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Em relação ao Sistema de Controle Interno, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

( ) Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) é uma das finalidades do Sistema de Controle Interno.
( ) O Sistema de Controle Interno é exercido pelo Poder Legislativo com o apoio do Tribunal de Contas.
( ) Estabelecer prazos para que o órgão ou entidade tome as medidas necessárias para garantir o cumprimento da lei, em caso de verificação de ilegalidade, é uma das finalidades do Sistema de Controle Interno.
 

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3374065 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: FESC-SP
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Os procedimentos de auditoria são um conjunto de técnicas que o auditor utiliza para obter evidências suficientes e apropriadas, com o objetivo de fundamentar sua opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis à estrutura de relatório financeiro aplicável. Esses procedimentos permitem a identificação de distorções relevantes. Nesse contexto, o procedimento de auditoria planejado especificamente para detectar distorções relevantes no nível das afirmações é denominado:
 

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3374064 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: FESC-SP
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A respeito dos objetivos do auditor independente, analisar os itens.

I. Prevenir as fraudes e os erros da contabilidade, auxiliando nos ajustes e registros dos fatos administrativos.
II. Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes.
III. Apresentar seu relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se em conformidade com o exigido pelas normas de auditoria.

Está CORRETO o que se afirma:
 

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3373972 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Santa Leopoldina-ES
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Considerando-se um modelo IS-LM, assinalar a alternativa que contém duas possíveis ações do governo que deslocariam a curva IS para a direita.

 

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3373779 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Santa Leopoldina-ES
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Embora o controle interno ofereça uma segurança razoável quanto ao cumprimento dos objetivos da entidade, existem restrições a serem consideradas. Assim, um sistema de controle interno não é capaz de evitar decisões equivocadas, erros de julgamento ou eventos externos que impeçam a organização de alcançar suas metas operacionais. Em outras palavras, mesmo um sistema de controle interno bem implementado pode apresentar falhas e limitações. Essas limitações podem ser decorrentes dos seguintes fatores, EXCETO:

 

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