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2232963 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFPI
Orgão: Pref. Oeiras-PI

A empresa de auditoria Tudo Certo Ltda, na execução dos seus trabalhos de auditoria independente, analisou os livros contábeis diário e razão da empresa YZW Gama S/A, nos quais se observou que, nos meses de agosto e setembro do ano de 20X1, a empresa não recolheu os tributos devidos pelo lucro real anual por estimativa mensal, sendo que os referidos recolhimentos constaram nos demonstrativos contábeis da empresa, no valor de R$ 127.000,00. Em relação aos procedimentos de auditoria e ao relatório, marque a opção CORRETA na qual conste a atitude a ser tomada pela auditoria.

 

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2232962 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFPI
Orgão: Pref. Oeiras-PI

As demonstrações contábeis auditadas pelos auditores externos são todas aquelas obrigatórias pela legislação. Marque a opção que contém somente demonstrações contábeis auditadas por auditores externos.

 

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2232959 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: UFPI
Orgão: Pref. Oeiras-PI

A auditoria diz respeito ao levantamento, ao estudo e à avaliação sistemática das transações, dos procedimentos, das operações, das rotinas e das demonstrações financeiras de uma entidade. Por ser uma atividade crítica, em sua essência, traduz-se na emissão de uma opinião sobre as atividades verificadas. Sobre auditoria é CORRETO afirmar:

 

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É correto afirmar sobre as características relativas à auditoria interna e externa que

 

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Concluída uma auditoria em uma prefeitura, foram evidenciados no relatório diversos tipos de fraudes e erros nos registros contábeis. A responsabilidade principal na prevenção e detecção de fraudes e erros pertence aos

 

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Um auditor, para evidenciar os exames que realizou em uma auditoria em uma entidade do setor público e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações, produziu documentos e registros dos fatos, informações e provas. Assim, essa produção é denominada:

 

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2218658 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPE-SC
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Em um trabalho de auditoria com o objetivo de oferecer asseguração razoável, uma equipe de auditoria se deparou com uma série de limitações de acesso a dados, sob justificativa de que se tratava de dados pessoais sensíveis. O auditor responsável pelo trabalho da equipe avaliou que a restrição de acesso a dados previstos na matriz de planejamento da auditoria impediria a obtenção de evidência suficiente e apropriada, com impactos relevantes em alguns itens de julgamento.

Nesse caso, ao elaborar o seu relatório, o auditor deve:

 

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2218656 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPE-SC
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Considere a seguinte situação: Durante uma epidemia causada por um vírus que atingiu um determinado país no ano de 20x0, foram adotadas diferentes medidas de combate pelas autoridades governamentais de três unidades federativas (UF). Após 12 meses do início da epidemia foram levantados os seguintes dados:

UF

Medidas adotadas Infecções/mil hab. em 12 meses Óbitos/mil hab. em 12 meses % da população vacinada Orçamento dos gastos c/ medidas/hab.

Gastos incorridos c/ medidas/hab.

A Uso de máscara e vacinação facultativas 106,4 2,75 58% R$ 95,00

R$ 93,60

B Obrigatoriedade do uso de máscaras e vacinação 84,75 1,85 86% R$ 100,00

R$ 107,45

C Não adotou medidas preventivas e tratou os pacientes na rede hospitalar 145,4 3,7 8% R$ 55,00

R$ 91,20

Nota: as UFs “A” e “B” tinham meta de vacinar 90% da população adulta; uma parte dos habitantes da UF “C” se vacinaram em outras UFs.

Considerando os dados apresentados, a partir dos conceitos relativos à auditoria operacional, é correto afirmar que:

 

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2218655 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPE-SC
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Um princípio relevante nos trabalhos de auditoria é a independência. As normas internacionais para o exercício profissional de auditoria interna entendem a independência como a imunidade quanto às condições que ameaçam a capacidade da atividade de auditoria interna de conduzir as responsabilidades de auditoria de maneira imparcial.

Nos trabalhos de auditoria interna, o grau adequado de independência:

 

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2218654 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPE-SC
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Uma equipe de auditores foi designada para investigar irregularidades na compra de equipamentos hospitalares adquiridos em regime de urgência em decorrência de um incêndio que afetou os equipamentos em uso anteriormente. Após um exame inicial das notas fiscais constantes no processo de aquisição, os auditores começaram a buscar evidências de superfaturamento.

Para obter esse tipo de evidência, uma técnica recomendada é:

 

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