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1986877 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Pref. Aracaju-SE

No trabalho do auditor, os papéis de trabalho devem seguir técnicas e procedimentos. No que se refere a esse assunto, julgue os itens a seguir.

I Os papéis de trabalho devem seguir os princípios da ciência normativa.

II Apenas os pontos de atenção devem ser abordados no relatório da auditoria.

III Havendo identificação de atos irregulares de gestão atribuídos a ex-dirigentes, o controle interno deverá encaminhar ofício a esses ex-dirigentes, dando-lhes conhecimento do trabalho de auditoria.

IV Os papéis de trabalho devem ser arquivados em dois tipos de arquivo: permanente e corrente.

Estão certos apenas os itens

 

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1986876 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Pref. Aracaju-SE

Assinale a opção que apresenta a principal causa de fraude no serviço público brasileiro.

 

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1986874 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TC-DF
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Considerando os princípios básicos de auditoria no âmbito do setor público, julgue o item a seguir.

O chefe executivo de auditoria interna deve dar amplo conhecimento de não conformidades detectadas, incluindo sua divulgação em meios eletrônicos de acesso público.

 

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1986872 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TC-DF
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Uma equipe de auditoria de determinado tribunal de contas foi designada para realizar uma auditoria acerca de um convênio recebido por uma fundação pública para a construção de uma quadra poliesportiva. Como resultado dos trabalhos, foram emitidas três recomendações e uma determinação ao ente jurisdicionado.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Caso haja suspeita da existência de notas fiscais falsas na prestação de contas, não será adequada a adoção da técnica de observação, cabendo, por sua vez, uma circularização em branco com confirmação positiva.

 

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1986870 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TC-DF
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Uma equipe de auditoria de determinado tribunal de contas foi designada para realizar uma auditoria acerca de um convênio recebido por uma fundação pública para a construção de uma quadra poliesportiva. Como resultado dos trabalhos, foram emitidas três recomendações e uma determinação ao ente jurisdicionado.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Um exemplo de evidência física a ser mantida na documentação do trabalho de auditoria em questão é a cópia do contrato celebrado entre a fundação e a empresa de engenharia que realizou a construção da quadra.

 

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1986715 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Pref. Aracaju-SE

Quanto aos tipos e às técnicas de controles internos aplicados à gestão pública, julgue os itens a seguir.

I O controle prévio é aquele que ocorre antes da execução do ato pelo gestor público.

II O controle pode ser concomitante, para verificar a regularidade do ato.

III Não se deve avaliar o custo do controle em relação aos riscos que ele busca mitigar.

IV Gestor público não pode executar ato de delegação de atividade sob sua responsabilidade.

Estão certos apenas os itens

 

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1972291 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TC-DF
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A respeito das técnicas, dos procedimentos e dos objetivos da auditoria interna no contexto da administração pública, julgue o item a seguir.

Não cabe à auditoria interna avaliar a eficiência da administração pública.

 

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1972289 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TC-DF
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Com relação à execução de auditoria governamental, julgue o item seguinte.

A revisão analítica consiste na realização de análises comparativas e envolve, entre outros, o emprego de indicadores de desempenho. Seu objetivo é avaliar o comportamento de valores significativos, com vistas à identificação de situação ou tendências atípicas.

 

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1972288 Ano: 2021
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TC-DF
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No item que se segue, é apresentada uma situação hipotética acerca do planejamento de auditoria, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Carlos, chefe de auditoria interna de órgão público, visando ao saneamento documental, excluiu da documentação de auditoria versões superadas de papéis de trabalho e demonstrações contábeis. Nessa situação, o servidor agiu acertadamente.

 

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Acerca do plano de auditoria baseado em risco, julgue o item subsecutivo.

O auditor deve montar a documentação em arquivo e completar o processo antes da data do relatório da auditoria.

 

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