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2013104 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSULPAM
Orgão: Pref. Paulo Afonso-BA
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Assinale a opção que NÃO representa os princípios de controle de qualidade no exercício da auditoria.

 

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2012860 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSULPAM
Orgão: Pref. Paulo Afonso-BA
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O exercício da atividade de auditoria independente é uma prerrogativa profissional dos contadores regularmente registrados em Conselho Regional de Contabilidade. Sobre o tema, analise os itens abaixo:

I - O auditor Independente exerce papel fundamental para assegurar credibilidade ás informações financeiras de determinada entidade ao opinar se as demonstrações contábeis preparadas por sua administração representam, em todos os aspectos relevantes, sua posição patrimonial e financeira.

II - A atividade auditoria externa é essencial para a proteção dos usuários das demonstrações contábeis, contribuindo para o funcionamento do mercado de valores mobiliários, à medida que colabora para o fortalecimento da confiança nas relações entre as entidades auditadas e os usuários daquelas demonstrações.

III - A opinião de auditoria independente destina-se a fornecer uma garantia absoluta, de que as demonstrações financeiras são apresentadas de forma justa, em todos os aspectos relevantes, e/ou dar uma visão verdadeira e justa de acordo com o quadro de relatórios financeiros.

IV - De acordo com as normas de auditoria do Brasil e igualmente internacionais, a auditoria independente deve divulgar uma opinião das demonstrações financeiras gerais no relatório do auditor. Assim, eka pode liberar três tipos de declarações além de uma opinião não qualificada/não modificada.

Analisados os itens é CORRETO afirmar que:

 

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2012654 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSULPAM
Orgão: Pref. Paulo Afonso-BA
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Sobre a avaliação do "Controle interno", assinale a opção INCORRETA que diz respeito ao processo do mesmo.

 

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2012547 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSULPAM
Orgão: Pref. Paulo Afonso-BA

Os procedimentos de auditoria representam conjunto de técnicas para colher evidências de auditoria sobre as demonstrações financeiras. Sobre o tema, assinale a opção que não representa itens de contagem física:

 

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2012507 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria
Banca: COPS-UEL
Orgão: Câm. Florestópolis-PR
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Ao realizar uma auditoria no caixa da Companhia Verde Vale, em 31 de dezembro de 2019, o auditor apurou os seguintes dados:

* O saldo em 30 de dezembro de 2019, apresentado no boletim de caixa assinado pelo responsável, era de R$ 15.000,00.

* Não ocorreram movimentações de saídas de valores em 31 de dezembro de 2019, até o início da contagem.

* Havia uma operação de entrada de valores, relativa a um recebimento, em espécie, de cliente em 30 de dezembro de 2019, ainda não registrada no boletim de caixa, no valor de R$ 750,00. * Existiam vales, no caixa, de ex-funcionários demitidos havia mais de uma semana, que totalizavam R$ 750,00.

* Existiam cheques de clientes com prazos concedidos para depósitos a partir de 1º de fevereiro de 2020, no montante de R$ 4.000,00.

* Existiam vales concedidos a alguns funcionários em 30 de dezembro de 2019 para acerto no dia seguinte, no montante de R$ 750,00.

* Foi apurada uma falta de caixa de R$ 4.000,00.

Considerando os dados apurados na contagem de caixa e sabendo que o critério adotado pela Companhia Verde Vale (validado pelo auditor) é de somente manter como saldo de caixa o valor em espécie e os demais documentos somente para solução em até 48 horas da data do evento, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o saldo de caixa, em 31 de dezembro de 2019, após a contabilização de todos os ajustes que deverão ser sugeridos pelo auditor.

 

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2012231 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria
Banca: COPS-UEL
Orgão: Câm. Florestópolis-PR
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A elaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com os controles internos que foram determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, são responsabilidade

 

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2011998 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSULPAM
Orgão: Pref. Paulo Afonso-BA
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Sobre responsabilidade do auditor é CORRETO afirmar que:

 

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2011876 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSULPAM
Orgão: Pref. Paulo Afonso-BA
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Sobre "Controle de qualidade interno", assinale a opção que NÃO representa o controle qualidade interno de auditoria.

 

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2011773 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSESP
Orgão: Pref. General Salgado-SP
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O sistema de controle interno pode ser definido como um processo efetuado pela administração e por todo o corpo funcional, integrado ao processo de gestão em todas as áreas estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança de que na consecução da missão, dos objetivos e das metas institucionais, os princípios constitucionais da administração pública serão obedecidos e os seguintes objetivos gerais de controle serão atendidos.
I. eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada ética e econômica das operações.
II. integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para a tomada de decisões e para o cumprimento de obrigações de accountability.
III. conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da própria instituição.
IV. adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda mau uso, dano,utilização não autorizada ou apropriação indevida.
Está correto o que se afirma em
 

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2011687 Ano: 2020
Disciplina: Auditoria
Banca: ALFA Umuarama
Orgão: Pref. Tapejara-PR
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Com relação às características da auditoria interna e externa, marque V pata as afirmações verdadeiras e F para as falsas e assinale a alternativa correspondente.

( ) A auditoria interna cobre todas as áreas da instituição.

( ) O auxílio à alta administração é uma característica da auditoria interna.

( ) O auditor interno é um agente contratado pela alta administração e não possui nenhum vínculo com a entidade auditada.

 

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