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Foram encontradas 13.808 questões.

164212 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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O trabalho do auditor externo não contempla a totalidade das operações realizadas pela empresa para alcançar seus objetivos. Para validar seu trabalho, ele precisa obter razoável margem de segurança sobre os elementos das operações realizadas pela empresa. Como a maior parte do trabalho do auditor é feita por amostragem, ele precisa eleger um método para colher uma amostra representativa da população que pretende auditar.

Nesse sentido, ao estabelecer que a partir de um determinado ponto inicial, todo 20° documento, por hipótese, da amostragem seguinte será analisado, ele está separando a amostra dos documentos por seleção

 

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164211 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Umas das necessidades para assegurar o cumprimento dos objetivos do controle interno é o monitoramento contínuo do sistema de controle adotado.
Em relação ao controle interno, considere os seguintes itens de verificação:
I - A organização demonstra ter comprometimento com a integridade e os valores. II - A organização seleciona e desenvolve atividades gerais de controle sobre a tecnologia para apoiar a realização dos objetivos. III - As verificações internas protegem adequadamente os ativos da entidade contra fraudes. IV - O potencial para fraude é considerado na avaliação dos riscos à realização dos objetivos da entidade. V - Os controles contábeis asseguram o correto registro das transações financeiras.
Os itens de verificação que se referem a atividades típicas de monitoramento são, APENAS, as de números
 

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164210 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Ao finalizar um trabalho de auditoria, um auditor interno iniciou o seu relatório citando que os trabalhos foram conduzidos em conformidade com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna. Em decorrência de problemas pessoais, o auditor só pôde concluir o relatório dois meses depois. Após divulgar o relatório final a todas as partes devidas, foram necessárias três retificações em decorrência de erros e omissões na apresentação de resultados.
Na situação apresentada, duas das características da qualidade da comunicação dos resultados de auditoria prejudicadas foram
 

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164209 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Os procedimentos de auditoria possibilitam ao auditor externo colher evidências e provas sobre as demonstrações contábeis da auditada. Se colhidas diretamente em fonte externa, oferecem maior grau de confiabilidade que as obtidas internamente.

Nesse contexto das provas externas, a obtenção de uma declaração formalizada de pessoa independente à auditada caracteriza a(o)

 

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164208 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Considere o seguinte modelo de papel de trabalho:
Cia. Industrial Z 31/12/2017 enunciado 164208-1
Esse modelo de papel de trabalho contém os elementos básicos de análise para ser usado na(o)
 

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164207 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Tendo em vista a estrutura integrada de controle interno proposta pelo Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), o compromisso da administração em obter ou gerar e utilizar informações importantes e de qualidade, originadas tanto de fontes internas quanto externas, está relacionado ao componente de
 

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164206 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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No decorrer do trabalho de auditoria, o auditor faz uso de diversos papéis de trabalho, sendo que alguns são elaborados pelo auditor durante os procedimentos e outros se referem a informações ou documentos a que o auditor tem acesso. Esses papéis de trabalho podem ter natureza corrente ou permanente.
Um exemplo de papel de trabalho corrente é o seguinte:
 

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164205 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Os procedimentos de controle devem existir em toda a organização, em todos os níveis e em todas as funções e incluem uma gama de procedimentos de controle de prevenção e detecção.
Um procedimento considerado controle detectivo é a
 

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164204 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Após detectar a possibilidade da existência de assinaturas falsas em autorizações de compras e de pagamentos em uma entidade, um auditor interno realizou procedimentos com o objetivo de verificar a autenticidade e legitimidade das transações suspeitas.
Esse procedimento é denominado
 

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163810 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: IADES
Orgão: CFM
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Considere as informações a seguir.

1. No dia 17/6, o saldo contábil da conta Bancos era igual ao saldo verificado no extrato bancário.

2. No dia 18/6, o cliente pagou com cheque, no caixa da empresa, uma duplicata no valor de $ 1.000. O cheque foi enviado para depósito no mesmo dia.

3. No dia 19/6, o banco devolveu o cheque por falta de fundos.

Sabendo-se que o contador efetuou o lançamento contábil referente ao recebimento da duplicata, mas se esqueceu de contabilizar o depósito efetuado, ao se proceder à conciliação bancária em 19/6, verificou-se que o saldo da conta Bancos estava

 

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