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792965 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU

Julgue o item subsecutivo , referente ao principal grupo de usuários das demonstrações contábeis bem como às responsabilidades a elas relacionadas.


Cabe à administração da entidade que relata a informação e, quando apropriado, aos responsáveis pela governança a responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis no caso de auditoria em relatórios contábil-financeiros de propósito geral.

 

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792964 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU

Julgue o próximo item, acerca das normas técnicas de auditoria.

A determinação do escopo do trabalho constitui um dos pontos essenciais a serem obrigatoriamente documentados nos papéis de trabalho do auditor, que deve observar o conceito de materialidade quanto aos procedimentos e à relevância da informação, além de ter senso crítico e julgamento para direcionar o seu trabalho.

 

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792963 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU

Julgue o próximo item, acerca das normas técnicas de auditoria.

O risco de auditoria é a possibilidade de o auditor, por algum motivo alheio a sua vontade, vir a emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre demonstrações contábeis significativamente incorretas. Para fins de análise, o risco de auditoria divide-se em três componentes: risco inerente, risco de controle e risco de detecção.

 

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790591 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: GL Consultoria
Orgão: Câm. Presidente Prudente-SP
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Sabido que tanto as organizações públicas quanto as privadas estão expostas à riscos, cujas atividades de controle objetiva mitigá-los, é correto afirmar que o processo de gestão de riscos compreende as seguintes atividades:

 

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780731 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: UFRGS
Orgão: HCPA
Segundo Motta et al. (2014), o que é verificado na auditoria de contas hospitalares?
 

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770172 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: FACAPE
Orgão: Pref. Petrolina-PE
Quando o auditor independente não conseguir obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua opinião, porém ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados, deverá o auditor:
 

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767246 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: UFRGS
Orgão: HCPA
Sobre controles internos, considere as afirmativas abaixo.
I - A eficiência operacional implica que os departamentos de padrões e os métodos adequados permitam que todos os procedimentos da entidade desenvolvam suas funções de forma racional, harmônica e integrada aos objetivos globais da organização.
II - O sistema de controles gerenciais é parte integrante da estrutura de controle e deve ser projetado de acordo com as necessidades de todos os colaboradores da organização.
III - Constituem objetivos dos controles internos: proteger os ativos da entidade; determinar o método de custeio dos serviços e produtos; obter informação adequada; estimular a obediência e o respeito às políticas da administração; promover a eficiência operacional da organização.
Quais estão corretas?
 

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762278 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CAIP-IMES
Orgão: Pref. Santo André-SP
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Segue abaixo uma síntese do trabalho da Auditoria Interna:
I- Revisão de sistemas contábeis e controle interno.
II- Exame de informações financeiras e operacionais.
III- Revisão da economia, eficácia das operações.
IV- Revisão do cumprimento das leis, regulamentos.
V- Diretivas e políticas administrativas.
Assinale a alternativa que atende corretamente o enunciado.
 

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758045 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Câm. São José-SC
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Quantos aos procedimento de auditoria, é incorreto afirmar:
 

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757720 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: Excelência
Orgão: Pref. Sarapuí-SP
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São Instrumentos de controladoria EXCETO:
 

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