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Foram encontradas 13.808 questões.

741388 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPU
Em relação ao ambiente de controle e à avaliação de riscos na organização, julgue o próximo item.

Um efetivo ambiente de controle é influenciado por fatores intangíveis, entre os quais se destacam os valores éticos das pessoas nele inseridas.
 

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741387 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPU
Em relação ao ambiente de controle e à avaliação de riscos na organização, julgue o próximo item.

A alta administração, que exerce a função de governança da entidade, é responsável pela definição de um adequado ambiente de controle, que independe da atuação da auditoria interna ou externa
 

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741386 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPU
Em relação ao ambiente de controle e à avaliação de riscos na organização, julgue o próximo item.

Independentemente da existência de uma área específica de gestão de riscos, a auditoria interna é organizada com a função de assegurar o cumprimento dos objetivos do negócio e o gerenciamento de riscos.
 

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741385 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPU
Acerca de atividades de controle e avaliação de riscos, julgue o seguinte item.

Uma adequada avaliação de riscos pressupõe estudo dos acontecimentos já vivenciados pela organização para a correta definição de seus objetivos, uma vez que a ocorrência de eventos futuros incertos não é administrável.
 

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741384 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPU
Em relação ao ambiente de controle e à avaliação de riscos na organização, julgue o próximo item.

Embora o ambiente de controle da organização seja formado por pessoas cujas experiências e habilidades técnicas recebem influência do próprio ambiente de trabalho, a cultura organizacional não pode influenciar os padrões de controles internos definidos.
 

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741383 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPU
Acerca de atividades de controle e avaliação de riscos, julgue o seguinte item.

Verificação, análise técnica, segregação e rodízio de funções são princípios primários que regem o sistema de controle interno.
 

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741382 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPU
No que se refere a definição, objetivos e componentes do controle interno, julgue o item a seguir.

O objetivo do aperfeiçoamento do sistema de controles internos das entidades é eliminar de vez os riscos operacionais.
 

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739527 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: IBEG
Orgão: Pref. Guarapari-ES
Provas:
No momento de definição da Amostra da auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra. Essa afirmativa esta vinculada a qual requisito básico para a definição de Amostra da Auditoria?
 

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732849 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIFAP
Orgão: UNIFAP
Provas:
O auditor, no curso do exercício da função, se depara com a necessidade de recorrer a normas, procedimentos, instrumentos, dentre outros elementos que lhe possibilitarão tecer conclusões seguras e tornar o resultado de seu trabalho útil às entidades da administração indireta do Poder Executivo Federal.
Sobre a evidência de auditoria todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
 

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730427 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: FACAPE
Orgão: Pref. Petrolina-PE
Em conformidade com a Resolução CFC Nº. 1.230/09 que aprova a NBC TA 620 – Utilização do Trabalho de Especialistas - quando o trabalho do especialista do auditor envolve o uso de dados-fonte que são significativos para o seu trabalho, pode ser adotado o seguinte procedimento para testar os dados:
 

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