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2468707 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: ABDI
A Auditoria interna é realizada por profissionais empregados da própria entidade, o que lhes confere uma posição relevante, em termos de assessoramento e zelo pelo objeto da contabilidade, no caso o patrimônio. Especificamente em se tratando da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a "Coordenação Auditoria" está imediatamente subordinada à:
 

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2468689 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: ESPP
Orgão: MPE-PR
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Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
As estimativas contábeis são de responsabilidade e se baseiam em fatores e , seu julgamento na determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis.
 

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2468546 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: ESPP
Orgão: MPE-PR
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Analise o quadro abaixo e responda à questão.
ELEMENTOS Auditoria Externa Auditoria Interna
Sujeito Profissional independente Funcionário da empresa
Ação e objetivo Exame das demonstrações financeiras Exames dos controles operacionais
Finalidade Opinar sobre as demonstrações financeiras Promover melhorias nos controles operacionais
Relatório principal Parecer Recomendações de controle interno e eficiência administrativa
Grau de independência Mais amplo
Menos amplo
Interessados ao trabalho A empresa e o público em geral A empresa
Responsabilidade Profissional, civil e criminal Trabalhista
Continuidade Periódico Contínuo
Com relação aos interessados no Trabalho de Auditoria é correto afirmar que:
 

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2468515 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: ESPP
Orgão: MPE-PR
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O auditor deve registrar nos papéis de trabalho a informação relativa:
I. Ao planejamento de auditoria ,
II. A natureza,
III. A oportunidade e a extensão dos procedimentos aplicados.
IV. Aos resultados obtidos e as suas conclusões da evidência da auditoria.
Estão corretas as afirmativas:
 

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2468037 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: ABDI
Na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), uma das tarefas a ser realizada é a de apoiar as atividades de auditoria técnica, contábil e financeira em sua área funcional de supervisão. Portanto, essa atribuição cabe/caberá ao(s):
 

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2467181 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: ESPP
Orgão: MPE-PR
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São documentos relevantes para os trabalhos de auditoria:
I. Cópias de Contrato.
II. Cópias de Estatuto e suas alterações.
III. Cópias de Atas.
IV. Papeis de Trabalho e Apontamentos.
V. Cartas de confirmação de clientes, bancos e fornecedores.
Assinale a alternativa correta:
 

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2466626 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: ESPP
Orgão: MPE-PR
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O estudo e a avaliação do sistema contábil e de controles Internos têm como principal objetivo determinar a natureza, oportunidade e a extensão da aplicação dos procedimentos de auditoria. De acordo com a resolução CFC, o sistema contábil e de controles Internos compreende:
I. O plano de organização e o conjunto integrado de métodos e procedimentos adotados pela entidade na proteção de seu patrimônio.
II. Promoção da confiabilidade e tempestividade dos seus registros e demonstrações contábeis.
III. Promoção da sua eficácia operacional.
Estão corretas as afirmativas :
 

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2466507 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: ABDI
Texto para resolução da questão abaixo.
O Prof. Willian Attie, em seu livro Auditoria Interna - 2º Edição de 2012, publicado pela Editora Atlas S.A., informa que ''a auditoria operacional é uma função independente, criada dentro da empresa para examinar e avaliar suas atividades, como um serviço a essa mesma organização. A proposta da auditoria é auxiliar os membros da Administração a desincumbirem-se eficazmente de suas responsabilidades. Para tanto, a auditoria deve lhes fornecer análise, avaliações, recomendações, assessoria e informações relativas às atividades examinadas''.
O relatório da Auditoria Interna deve apresentar o resultado do trabalho de forma clara e imparcial, contendo recomendações e sugerindo providências a serem tomadas pela Administração da entidade. Deve atender a determinados requisitos. Veja a lista de requisitos mínimos:
I. Exposição resumida dos objetivos e a extensão dos trabalhos.
II. Os procedimentos de auditoria aplicados para consecução dos objetivos propostos.
III. Se houve limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria.
IV. Descrição dos fatos constatados devidamente embasados.
V. Riscos associados aos fatos constatados.
VI. Conclusões e recomendações consequentes dos fatos constatados.
Aponte, entre as opções, a quem o Auditor deve submeter ou encaminhar o relatório da Auditoria Interna.
 

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2465870 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: ABDI
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A perícia contábil usualmente é classificada em uma das categorias técnicas: judicial, extrajudicial, arbitral ou semijudicial. Assinale a afirmativa que apresente apenas elementos periciais relativos à perícia de natureza extrajudicial.
 

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2465318 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: ABDI
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Na questão da Perícia judicial em Contabilidade, na esfera cível, o assistente técnico é um profissional que se faz presente. Aponte a afirmativa correta.
 

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