Foram encontradas 820 questões.
Em relação à auditoria, julgue o item.
O Sistema de Controle Interno adota providência similar ao entendimento do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), na emissão de parecer com abstenção de opinião, quando o auditor não obtém comprovação suficiente para fundamentá-la. O exame fica sobrestado, com prazo para cumprimento da diligência determinada.
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Em relação à auditoria, julgue o item.
O exame físico é um procedimento utilizado para as contas do ativo e consiste na verificação in loco de determinado item e ele inclui a condição de uso e de conservação do bem e, consequentemente, se é condizente com a sua finalidade.
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Em relação à auditoria, julgue o item.
Há casos em que não se recomenda a utilização de amostragem, dentre os quais: quando a população e a sua amostra são muito grandes; quando as características da população são de difícil mensuração e a população seja pequena; e quando não há necessidade de alta precisão.
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Em relação à auditoria, julgue o item.
Como indicativos e indicadores de gestão, a eficiência é uma medida da relação entre os custos estimados para o alcance de determinada meta e os resultados efetivamente obtidos e, além disso, compara os recursos disponíveis e os resultados possíveis.
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Em relação à auditoria, julgue o item.
O requisito da independência na aparência refere-se à ausência de circunstâncias que levariam a duvidar razoavelmente da integridade, da objetividade ou do ceticismo profissional do auditor, ou que levariam a concluir que esses requisitos foram comprometidos.
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Em relação à auditoria, julgue o item.
No exercício da auditoria interna, diferentemente da independente, a posição funcional, hierárquica, de subordinação sobrepõe-se à autonomia profissional.
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Em relação à auditoria, julgue o item.
Os riscos da auditoria interna relacionam-se à possibilidade de não se atingir o objetivo dos trabalhos e envolvem limitações ao alcance dos procedimentos da auditoria, dependendo do volume ou da complexidade das operações e envolvem, também, a extensão da responsabilidade do auditor interno no uso dos trabalhos de especialistas.
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Em relação à auditoria, julgue o item.
A auditoria interna atua na prevenção de fraudes e erros. No caso de indícios de irregularidades, estes devem ser comunicados, reservadamente, à direção da empresa. Quando se tratar de confirmações de irregularidades, além da comunicação à direção, sempre por escrito, deve ser formulada uma denúncia aos órgãos de controle, para a adoção das providências cabíveis, na órbita legal e administrativa, da natureza pertinente ao objeto da auditoria.
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Referente à classificação dos fluidos contidos nos vasos de pressão, o acetileno é considerado fluido Classe A.
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As caldeiras da categoria A são aquelas cuja pressão é igual ou superior a 60 kPA (0,61 kgf/cm²) e inferior a 1.960 kPa (19,98 kgf/cm²).
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