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Foram encontradas 49 questões.

1433252 Ano: 2007
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: INEA-RJ
A NBC P 3, aprovada pela Resolução nº CFC 781/95, em relação à cooperação do Auditor Interno com o Auditor Independente, determina que o Auditor Interno deve
 

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1433188 Ano: 2007
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: INEA-RJ
Observe as etapas abaixo.
I - Obtenção da Informação Básica
II - Ordenação das informações colhidas
III - Revisão analítica
IV - Revisão de objetivos, políticas, normas legais e administrativas
V - Revisão e avaliação do controle interno
VI - Análise da segregação de funções
VII - Exame detalhado das áreas críticas
VIII - Emissão do relatório-comentário
IX - Comunicação de resultados
X - Emissão do parecer de auditoria
Os elementos que representam as etapas da auditoria operacional no Passivo Permanente são
 

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1432850 Ano: 2007
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: CESGRANRIO
Orgão: INEA-RJ
A forma pela qual, por exigência legal ou contratual, alguém dá conta de seus atos, constituindo processo organizado pelo próprio agente público, entidade ou pessoa, acompanhado dos documentos comprobatórios das operações de receita e despesa, ou outros determinados pela regulamentação legal, para avaliação ou julgamento da autoridade ou órgão competente é a
 

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1432799 Ano: 2007
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESGRANRIO
Orgão: INEA-RJ
A anulação de um ato do Poder Executivo por decisão do Poder Judiciário é exemplo do exercício do controle
 

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1432498 Ano: 2007
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: CESGRANRIO
Orgão: INEA-RJ
De acordo com o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pela Lei nº 287/79, é competente para o desempenho de Controle Interno, no âmbito do Poder Executivo, como órgão central, a(o)
 

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1432459 Ano: 2007
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESGRANRIO
Orgão: INEA-RJ
Adotando-se o conceito de controle da Administração Pública como “o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico”, o controle
 

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1431926 Ano: 2007
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: INEA-RJ
De acordo com a NBC T 12, aprovada pela Resolução CFC nº 986/03, Auditoria Interna compreende exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados, para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir
 

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1431815 Ano: 2007
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESGRANRIO
Orgão: INEA-RJ
Existem os seguintes tipos de auditoria pública: Auditoria de Gestão, Auditoria Contábil, Auditoria de Sistema e Auditoria Especial.
Seguindo essa classificação, a Auditoria Especial objetiva
 

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1431647 Ano: 2007
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: INEA-RJ
O Planejamento da auditoria tem alguns objetivos específicos.
Qual dos seguintes representa um desse objetivos?
 

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1431147 Ano: 2007
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESGRANRIO
Orgão: INEA-RJ
No Brasil, a partir do advento da Constituição de 1967, pode-se assumir uma ruptura com a prática usual de controle adotada na Itália e, desde então, o tipo de controle mais comum no ordenamento jurídico brasileiro é o
 

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