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Foram encontradas 70 questões.

3888969 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: Pref. São José dos Campos-SP
Em relação à documentação de auditoria, ou papéis de trabalho, avalie se, de acordo com a NBC TA 230 (R1) – DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA, corresponde à documentação de auditoria o registro dos seguintes itens:

I. Procedimentos de auditoria executados.
II. Evidência de auditoria relevante obtida.
III. Conclusões alcançadas pelo auditor.

Está correto o que se apresenta em
 

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3888968 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: Pref. São José dos Campos-SP
De acordo com a NBC TA 300 (R1) – PLANEJAMENTO DA AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, o sócio do trabalho e outros membros-chave da equipe de trabalho devem ser envolvidos no planejamento da auditoria, incluindo o planejamento e a participação na discussão entre os membros da equipe de trabalho.

O envolvimento do sócio do trabalho e de outros membros-chave da equipe de trabalho no planejamento da auditoria
 

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3888967 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: Pref. São José dos Campos-SP
De acordo com a NBC TA 200 (R1) – OBJETIVOS GERAIS DO AUDITOR INDEPENDENTE E A CONDUÇÃO DA AUDITORIA EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE AUDITORIA, o auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional.
O ceticismo profissional inclui estar alerta, fundamentalmente, aos seguintes fatores, com exceção de um. Assinale-o.
 

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3888966 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: Pref. São José dos Campos-SP
Com relação à Auditoria Interna, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e F para a falsa.

( ) A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.
( ) A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios.
( ) A Auditoria Interna deve identificar a existência de fraudes e erros e tomar as providências determinadas pelas normas de auditoria independente, de modo que estes não voltem a se repetir.

As afirmativas são, respectivamente,
 

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Uma sociedade empresária começou a utilizar o custo padrão.
Ela deseja, principalmente, ter uma melhora nos seguintes pontos:

I. controle de custos.
II. planejamento de custos.
III. incorrência de resultados financeiros positivos.

A adoção do custo padrão deverá contribuir com o que se apresenta em
 

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No primeiro semestre de 2025, uma fábrica incorreu em R$ 800.000,00 em custos fixos e R$ 500.000,00 em custos variáveis.

A fábrica projetou um aumento de 20% na produção no segundo semestre, sem a necessidade da realização de novos investimentos ou de aumento na estrutura atual.

É esperado o seguinte comportamento dos custos totais no segundo semestre:
 

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No processo de produção de seu estoque, uma fábrica incorre em custos diretos e indiretos.

Dos custos, os seguintes usualmente serão alocados ao objeto de custeio por meio de rateio:
 

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Uma sociedade empresária produz e vende material esportivo. Em junho de 2025, foram reconhecidos os seguintes gastos relacionados ao pessoal:

• Comissões de vendedores: R$ 40.000,00;
• Empregados da fábrica: R$ 120.000,00;
• Empregados da administração: R$ 150.000,00.

Dos gastos, representam custos de produção da sociedade empresária:
 

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Uma entidade designou a concorrência como modalidade de licitação para a contratação de um serviço especial.

Esta modalidade poderá utilizar os seguintes critérios de julgamento, com exceção de um. Assinale-o.
 

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Ao analisar as informações contábeis produzidas e divulgadas por uma entidade do setor público, o funcionário responsável por apresentar um posicionamento técnico sobre o desempenho da entidade constatou que a informação não era tempestiva.

Desse modo, a informação poderia ter menos
 

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