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Foram encontradas 120 questões.

4058886 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item que se segue, acerca do ambiente de controle nas organizações públicas.

A análise da probabilidade e do impacto dos riscos identificados é atividade específica a ser trabalhada no componente ambiente de controle como um dos constituintes dos controles internos organizacionais.

 

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4058885 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item que se segue, acerca do ambiente de controle nas organizações públicas.

A manutenção de registros precisos e completos de todas as transações e atividades caracterizam a base da integridade e da ética da organização.

 

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4058884 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

No que diz respeito à relação entre os objetivos e os componentes dos controles internos nas organizações públicas, julgue o item subsequente.

Os componentes dos controles internos são independentes entre si, o que pode gerar uma deficiência em relação à presença e ao funcionamento de um componente e impactar o atingimento dos objetivos especificados.

 

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4058883 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

No que diz respeito à relação entre os objetivos e os componentes dos controles internos nas organizações públicas, julgue o item subsequente.

Para alcançar um ambiente de controle, a administração deve estabelecer, com a supervisão da estrutura de governança, as estruturas, os níveis de subordinação e as autoridades e responsabilidades adequadas na busca dos objetivos organizacionais.

 

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4058882 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item seguinte, no que concerne aos controles internos na administração pública.

Os controles internos são acompanhados pela própria organização, mediante uma unidade que integra a sua estrutura administrativa, visando proporcionar segurança absoluta em relação à consecução dos objetivos finalísticos de cada unidade gestora.

 

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4058881 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item seguinte, no que concerne aos controles internos na administração pública.

Os objetivos dos controles internos limitam-se a duas categorias, quais sejam, a operacional, relacionada à eficácia das operações da organização, e a de conformidade, associada ao cumprimento de leis e regulamentações.

 

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4058880 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item seguinte, no que concerne aos controles internos na administração pública.

As limitações dos controles internos podem ser resultado de erros humanos, como julgamento falho e tendencioso, ou simples enganos.

 

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4058879 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Julgue o item seguinte, no que concerne aos controles internos na administração pública.

As atividades de controle, a avaliação de riscos e as atividades de monitoramento estão entre os componentes dos controles internos.

 

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4058878 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
        Durante a execução de uma auditoria interna com o objetivo de obter e avaliar evidências a respeito da eficiência e eficácia da atividade de vendas em uma organização, a equipe de auditoria julgou necessário testar se os controles estavam funcionando da forma estabelecida.

Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Para verificar a adequação dos controles, a equipe de auditoria pode executar diversos procedimentos, entre os quais se incluem a verificação de documentos e a realização de entrevistas com pessoas internas e externas à entidade.

 

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4058877 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
        Durante a execução de uma auditoria interna com o objetivo de obter e avaliar evidências a respeito da eficiência e eficácia da atividade de vendas em uma organização, a equipe de auditoria julgou necessário testar se os controles estavam funcionando da forma estabelecida.

Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Para testar o funcionamento dos controles, a equipe deve realizar testes substantivos.

 

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