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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Deputados
Considerando que as contas dos gestores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos devem estar de acordo com critérios e procedimentos estabelecidos em lei, julgue o item abaixo.
Caso seja constatada, pelo sistema de controle interno do Poder Executivo federal, a ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, a autoridade administrativa competente deverá instaurar tomada de contas especial, ainda que o valor do dano seja inferior à quantia fixada pelo TCU para esse efeito.
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: IBAMA
A avaliação das unidades de auditoria interna das entidades da administração indireta deve ser realizada pelos órgãos e unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, por ocasião das auditorias de gestão, sem prejuízo da avaliação por outras unidades de auditoria interna, denominada revisão pelos pares.
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: IBAMA
Os papéis de trabalho de execução de auditoria incluem a documentação colhida durante o processo de verificação e as planilhas de cálculos elaboradas pelo servidor do sistema de controle interno durante a execução da auditoria.
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| (1) Monitoramento | ( ) Identificação dos eventos ou das condições que podem afetar a qualidade da informação contábil. |
| (2) Mapeamento de riscos | ( ) Compreende o acompanhamento dos pressupostos do controle interno, visando assegurar a sua adequação aos objetivos, ao ambiente, aos recursos e aos riscos. |
| (3) Procedimentos de controle | ( ) Medidas e ações estabelecidas para prevenir ou detectar os riscos inerentes ou potenciais à tempestividade, à fidedignidade e à precisão da informação contábil. |
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FLUXO CONSULTORIA
Orgão: Pref. Ibiá-MG
Analise as afirmativas a seguir a respeito do controle externo e assinale a alternativa INCORRETA:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FLUXO CONSULTORIA
Orgão: Pref. Ibiá-MG
Sobre o controle interno e o entendimento do Tribunal de Contas assinale a alternativa CORRETA:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FLUXO CONSULTORIA
Orgão: Pref. Ibiá-MG
Marque a opção CORRETA:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Chapecó-SC
Com relação aos riscos aos quais estão sujeitos os sistemas de controle interno, analisar os itens abaixo:
I - Os mais perfeitos controles podem ser estudados no sentido de encontrar falhas por deliberação das pessoas que fazem parte ou supervisionam os controles, para a satisfação de interesses pessoais.
II - A ação rotineira das pessoas quanto aos controles é a melhor forma de evitar a fadiga, o mau julgamento e a distração e, com isso, reduzir os riscos de falhas.
III - Bons sistemas de controle interno deterioram-se sem melhorias constantes, seja por alterações em legislações, seja por melhores práticas, evolução tecnológica. Assim sendo, o risco está sempre presente, o que gera a necessidade de a revisão periódica.
Está(ão) CORRETO(S):
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AOCP
Orgão: Câm. Salvador-BA
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