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Para responder à questão, considere a Portaria SFC nº 1.037/2019.
Há características desejáveis para as recomendações emitidas pelo Órgão Central do Controle Interno Federal que, se respeitadas, aumentam a chance de elas atingirem a sua finalidade. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.
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Para responder à questão, considere o Decreto nº 3.591/2000
Em relação às atividades desempenhadas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa INCORRETA..
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Para responder à questão, considere a Lei Federal nº 10.180/2001.
Nos termos do artigo 19, “o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle ________________ no exercício de sua missão institucional”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
Nos termos do artigo 19, “o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle ________________ no exercício de sua missão institucional”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
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Sistema que compreende atividades de avaliação do cumprimento das metas do
plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, bem como da
gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a
fiscalização. Com base na Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016, assinale a alternativa que
apresenta o sistema ao qual o trecho se refere.
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Considerando que uma das atividades do enfermeiro auditor no Grupo Hospitalar
Conceição (GHC) é elaborar, auxiliar na elaboração, acompanhar e monitorar as ações do Plano Anual
de Auditoria Interna (PAINT), assinale a alternativa que melhor descreve ações fundamentais a serem
tomadas para a elaboração do PAINT, conforme as boas práticas de auditoria interna no setor público.
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3725649
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
No curso de uma auditoria governamental sobre
demonstrações contábeis, os auditores identificaram diversas
deficiências nos controles internos do ente auditado, bem como
problemas de conformidade com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP). Além
disso, verificou-se que o responsável pela entrega de documentos
do ente auditado relutava em disponibilizar informações
detalhadas sobre suas estimativas contábeis, alegando que esses
dados não eram relevantes para a auditoria.
A partir da situação hipotética precedente e considerando o papel do auditor no setor público, assinale a opção correta.
A partir da situação hipotética precedente e considerando o papel do auditor no setor público, assinale a opção correta.
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3725648
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
No contexto da auditoria governamental, os sistemas contábeis e
financeiros informatizados desempenham um papel fundamental
na gestão de recursos públicos. Acerca da auditoria desses
sistemas informatizados, assinale a opção correta.
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3725647
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
Um programa federal de mobilidade urbana transferiu
recursos a diversos municípios para a realização de obras
públicas, monitoradas por sistemas digitais de acompanhamento.
No entanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) recebeu
denúncias de duplicidade de medições, manipulação de dados e
divergências entre laudos físicos e registros oficiais.
Considerando a situação hipotética apresentada, o arcabouço normativo vigente e os princípios doutrinários de auditoria governamental, assinale a opção que apresenta as ações a serem realizadas no âmbito da estratégia de auditoria adequada para o caso em apreço.
Considerando a situação hipotética apresentada, o arcabouço normativo vigente e os princípios doutrinários de auditoria governamental, assinale a opção que apresenta as ações a serem realizadas no âmbito da estratégia de auditoria adequada para o caso em apreço.
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3725646
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
No contexto da auditoria governamental brasileira, a análise da
fidedignidade das demonstrações contábeis é crucial para
assegurar a transparência e a adequada prestação de contas na
gestão de recursos públicos. No que concerne aos aspectos de
materialidade e relevância aplicados ao planejamento e à
execução da auditoria, assinale a opção correta.
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3725645
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
Durante auditoria simultânea de obras públicas estaduais
financiadas por consórcios, os auditores notaram
incompatibilidade entre os laudos de engenharia, os resultados
das inspeções físicas, os registros em sistemas financeiros
digitais e as informações declaradas à sociedade nos portais de
transparência. O relatório preliminar suscitou forte reação de
gestores e pressão midiática, com acusações de parcialidade.
Nessa situação, considerando-se a ética, a transparência, a independência e os normativos vigentes, a postura ideal a ser adotada pela equipe de auditoria será a de
Nessa situação, considerando-se a ética, a transparência, a independência e os normativos vigentes, a postura ideal a ser adotada pela equipe de auditoria será a de
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