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Foram encontradas 4.812 questões.

3726934 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: GHC

Para responder à questão, considere a Portaria SFC nº 1.037/2019.


Há características desejáveis para as recomendações emitidas pelo Órgão Central do Controle Interno Federal que, se respeitadas, aumentam a chance de elas atingirem a sua finalidade. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

 

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3726931 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: GHC

Para responder à questão, considere o Decreto nº 3.591/2000



Em relação às atividades desempenhadas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa INCORRETA..
 

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3726930 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: GHC
Para responder à questão, considere a Lei Federal nº 10.180/2001.

Nos termos do artigo 19, “o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle ________________ no exercício de sua missão institucional”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
 

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3726640 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: GHC
Sistema que compreende atividades de avaliação do cumprimento das metas do plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, bem como da gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização. Com base na Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016, assinale a alternativa que apresenta o sistema ao qual o trecho se refere.
 

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3726633 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: GHC
Considerando que uma das atividades do enfermeiro auditor no Grupo Hospitalar Conceição (GHC) é elaborar, auxiliar na elaboração, acompanhar e monitorar as ações do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), assinale a alternativa que melhor descreve ações fundamentais a serem tomadas para a elaboração do PAINT, conforme as boas práticas de auditoria interna no setor público.
 

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3725649 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
No curso de uma auditoria governamental sobre demonstrações contábeis, os auditores identificaram diversas deficiências nos controles internos do ente auditado, bem como problemas de conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP). Além disso, verificou-se que o responsável pela entrega de documentos do ente auditado relutava em disponibilizar informações detalhadas sobre suas estimativas contábeis, alegando que esses dados não eram relevantes para a auditoria.

A partir da situação hipotética precedente e considerando o papel do auditor no setor público, assinale a opção correta.
 

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3725648 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
No contexto da auditoria governamental, os sistemas contábeis e financeiros informatizados desempenham um papel fundamental na gestão de recursos públicos. Acerca da auditoria desses sistemas informatizados, assinale a opção correta.
 

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3725647 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
Um programa federal de mobilidade urbana transferiu recursos a diversos municípios para a realização de obras públicas, monitoradas por sistemas digitais de acompanhamento. No entanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) recebeu denúncias de duplicidade de medições, manipulação de dados e divergências entre laudos físicos e registros oficiais.

Considerando a situação hipotética apresentada, o arcabouço normativo vigente e os princípios doutrinários de auditoria governamental, assinale a opção que apresenta as ações a serem realizadas no âmbito da estratégia de auditoria adequada para o caso em apreço.
 

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3725646 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
No contexto da auditoria governamental brasileira, a análise da fidedignidade das demonstrações contábeis é crucial para assegurar a transparência e a adequada prestação de contas na gestão de recursos públicos. No que concerne aos aspectos de materialidade e relevância aplicados ao planejamento e à execução da auditoria, assinale a opção correta.
 

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3725645 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAESB
Durante auditoria simultânea de obras públicas estaduais financiadas por consórcios, os auditores notaram incompatibilidade entre os laudos de engenharia, os resultados das inspeções físicas, os registros em sistemas financeiros digitais e as informações declaradas à sociedade nos portais de transparência. O relatório preliminar suscitou forte reação de gestores e pressão midiática, com acusações de parcialidade.

Nessa situação, considerando-se a ética, a transparência, a independência e os normativos vigentes, a postura ideal a ser adotada pela equipe de auditoria será a de
 

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