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3587096 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: UNIFESP
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Para que uma evidência de auditoria seja considerada adequada, faz-se necessário que

 

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3587095 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: UNIFESP
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é a utilização de auditores internos para executar procedimentos de auditoria, sob a direção, supervisão e revisão do auditor independente. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

 

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3587094 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: UNIFESP
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Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica (NBC TA), é correto afirmar:

 

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3583321 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Caçador-SC
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Analise as afirmativas abaixo:

1. O(s) auditor(es) ambiental(is) devem sempre ser pessoas externas à empresa e devem possuir formação na área ambiental.

2. A objetividade, a independência, o profissionalismo e a competência do auditor, os procedimentos sistemáticos usados para a auditoria e a confiabilidade das constatações e conclusões de auditoria são princípios básicos de uma auditoria ambiental.

3. A auditoria ambiental é um processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar evidências de auditoria para determinar se as atividades, sistemas de gestão e condições ambientais especificados ou as informações relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios de auditoria.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 

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3583252 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Caçador-SC
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Assinale a alternativa correta sobre o tema fraude e erro na auditoria.

 

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3583202 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Caçador-SC
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A amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevantes para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite ao auditor concluir sobre toda a população.

A amostragem estatística é a abordagem à amostragem com as seguintes características:

1. Julgamento do auditor sobre a conveniência e oportunidade para selecionar transações.

2. Seleção aleatória dos itens da amostra.

3. Existência de população finita e taxa de desvio controlada pelo risco de amostragem.

4. O uso da teoria das probabilidades para avaliar os resultados das amostras, incluindo a mensuração do risco de amostragem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 

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3583197 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Caçador-SC
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Um auditor de controle examinou a demonstração contábil de um ente público que evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

Nesse caso, ou auditor de controle examinou:

 

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3582605 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: AmeriPREV
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Sobre os procedimentos de auditoria, e com base nas atuais normas que disciplinam o tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma.

( ) Os procedimentos analíticos e as indagações são procedimentos adequados e suficientes para, por si só, fundamentarem a conclusão do auditor independente.

( ) Devido a seu viés não científico, é vedada a utilização de amostragem não estatística pelo auditor para definição de amostra de auditoria.

( ) A observação consiste no exame do processo ou procedimento realizado por outros, mas é limitada ao ponto no tempo em que a observação ocorre e pelo fato de que o ato de ser observado pode afetar a maneira como o processo ou procedimento é realizado.

A sequência está correta em:

 

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3580641 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Aparecida-SP
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Em conformidade com as normas de auditoria, deficiência de controle interno existe quando

 

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3580531 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Aparecida-SP
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O auditor Zé da Silva Maria, ao levantar os dados contábeis e financeiros de um determinado cliente para o planejamento dos trabalhos de auditoria do exercício de 2023, decidiu que iria circularizar a conta contábil de contas a receber de clientes, e que os respondentes deveriam informar diretamente ao auditor somente se discordassem das informações fornecidas na solicitação de confirmação. O supervisor, ao revisar o planejamento, questionou o Zé da Silva Maria sobre esse procedimento, que respondeu ser um procedimento previsto em norma da profissão, denominado:

 

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