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3541738 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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O controle interno é uma ferramenta de gestão pública que visa assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e promover a transparência na administração. Entre as atividades realizadas pelo controle interno, destaca-se a avaliação da conformidade dos atos administrativos com a legislação. Nesse sentido, é correto afirmar que uma de suas principais responsabilidades é:
 

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3541614 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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As ferramentas de controle visam o equilíbrio entre propósito ou missão organizacional e a execução das atividades. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de controle caracterizado por um conjunto de estratégias e práticas que monitoram e regulam as atividades operacionais de uma empresa.
 

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3541613 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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O controle interno é um conjunto de práticas e procedimentos implementados dentro de uma organização para garantir a eficiência operacional, a confiabilidade das informações financeiras e a conformidade com as normas legais. Analise entre Verdadeiro (V) ou Falso (F) quais dos exemplos abaixo correspondem a procedimentos de controle interno:

(__)Auditoria interna.
(__)Controle de qualidade.
(__)Treinamento e capacitação.
(__)Gestão de terceiros.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:
 

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3541553 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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Alguns dos procedimentos de auditoria ocorrem em áreas específicas das demonstrações contábeis. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de procedimento de auditoria que visa verificar a validade e a propriedade das transações e saldos contábeis de uma empresa.
 

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3541551 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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A NBC T 16 estabelece que o controle interno é um sistema de ferramentas, métodos e procedimentos implementados para aprimorar a gestão pública, garantindo a eficiência e a eficácia nas operações administrativas. Analise qual dos itens abaixo corresponde a objetivo do controle interno:

I.Propor a obtenção de informações oportunas e adequadas.
II.Assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais.
III.Maximizar os inventários organizacionais.

Após análise, assinale a alternativa correta.
 

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3541550 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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A documentação de auditoria trata do registro dos procedimentos executados, das evidências obtidas e das conclusões do auditor. Assinale a alternativa correspondente à nomenclatura usual que define documentação de auditoria.
 

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3541545 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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Os procedimentos de controle são métodos sistemáticos que asseguram a conformidade, a eficiência operacional e a integridade das informações dentro de uma organização. Assinale a alternativa correspondente ao procedimento que corresponde à etapa do controle interno que consiste em um exame in loco para verificar o objeto da auditoria.
 

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3541538 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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As atividades de auditoria e controladoria são igualmente importantes no contexto das organizações. Analise as afirmações abaixo a respeito dos conceitos dessas atividades:

I.A controladoria faz atividades como elaboração de orçamentos, análise de custos e avaliações de projetos.
II.A auditoria avalia as informações contábeis e verifica se elas estão em conformidade com as leis.
III.A auditoria avalia o controle interno das empresas, para determinar sua eficiência.

Após análise, assinale a alternativa correta.
 

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3541515 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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O monitoramento dos controles internos é fundamental para: assegurar que as atividades sejam integradas às operações cotidianas; manter o Conselho de Administração sempre informado; promover a melhoria contínua dos controles; e proteger a organização contra possíveis ameaças. Alguns procedimentos são utilizados para a avaliação do ambiente de controle interno. Assinale a alternativa correspondente ao procedimento que trata da descrição de um objetivo ou área em revisão que também são conhecidas como políticas, descrições de processo ou guias de controle.
 

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3541375 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIVALI
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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Durante uma auditoria fiscal, o auditor utiliza uma técnica para verificar se os documentos e registros contábeis estão de acordo com as normas tributárias vigentes. Essa técnica, que verifica a conformidade dos registros, é chamada de:
 

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