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3948985 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Castelo-ES
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O art. 74 da CF (Constituição Federal de 1988) define o papel do sistema de controle interno no apoio à fiscalização contábil, financeira e orçamentária.

Com base no dispositivo e na atuação junto ao controle externo, marque a alternativa que melhor espelha o dever institucional.

 

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3948731 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Castelo-ES
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de V(verdadeiro) ou F(falso) para as afirmativas sobre auditorias e inspeções de segurança.
( ) Inspeções direcionadas por risco elevam relevância dos achados e qualificam planos de ação setoriais.
( ) Programas de auditoria que conectam constatações à causa raiz e à eficácia de barreiras sustentam melhoria contínua.
( ) Checklists extensos garantem desempenho superior independentemente da maturidade da organização.
( ) Cartas de controle aplicadas a desvios críticos auxiliam avaliação de estabilização de processos no tempo.
( ) Metas centradas em horas sem eventos fortalecem detecção precoce de desvios e enriquecem relatos de quase acidentes.
A sequência correta é:
 

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3944790 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: MPE-SP
Uma mente questionadora e alerta para condições que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude e uma avaliação crítica das evidências de auditoria caracterizam a seguinte postura do auditor:
 

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3944789 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: MPE-SP
De acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, o auditor, ao obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, concluiu que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis. Esse auditor deverá emitir um relatório do tipo:
 

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3944525 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRA-SP
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Durante o processo de fortalecimento da governança e da integridade institucional, o CRA-SP implantou sua unidade de auditoria interna, vinculada diretamente à presidência. O auditor-chefe destacou que a função deve seguir as diretrizes da NBC TI 01 – Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Interna (Resolução CFC nº 1.614/2020), que define princípios, responsabilidades e finalidades dessa atividade no setor público.
Considerando essa situação hipotética e as normas da NBC TI 01, assinale a opção que apresenta o papel e os objetivos da auditoria interna.
 

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3943887 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-SP
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Em relação à auditoria, à documentação, aos procedimentos, à preparação de informações, aos controles internos e ao atendimento a auditores, julgue o item a seguir.

A administração pode recusar o fornecimento de evidência documental ao auditor externo, desde que apresente justificativa verbal plausível.

 

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3943886 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-SP
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Em relação à auditoria, à documentação, aos procedimentos, à preparação de informações, aos controles internos e ao atendimento a auditores, julgue o item a seguir.

A administração da entidade auditada é responsável por garantir ao auditor acesso irrestrito às informações relevantes para a auditoria.

 

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3943885 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-SP
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Em relação à auditoria, à documentação, aos procedimentos, à preparação de informações, aos controles internos e ao atendimento a auditores, julgue o item a seguir.

A finalidade da auditoria contábil é detectar fraudes e irregularidades em demonstrações financeiras e emitir parecer conclusivo sobre os seus autores.

 

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3943884 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-SP
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Em relação à auditoria, à documentação, aos procedimentos, à preparação de informações, aos controles internos e ao atendimento a auditores, julgue o item a seguir.

A análise de documentos fiscais é uma etapa que deve ocorrer após o lançamento contábil, servindo como uma conferência posterior para auditoria.

 

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3943883 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-SP
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Em relação à auditoria, à documentação, aos procedimentos, à preparação de informações, aos controles internos e ao atendimento a auditores, julgue o item a seguir.

O uso de amostragem de auditoria permite que o auditor obtenha conclusões quanto à totalidade da população.

 

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