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Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a definição correta na ordem apresentada.
I. Visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade.
II. Aplica-se a ato intencional de omissão e/ou manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários.
III. Visa(m) à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade.
IV. Aplica-se a ato não-intencional de omissão, desatenção, desconhecimento ou má interpretação de fatos na elaboração de registros, informações e demonstrações contábeis, bem como de transações e operações da entidade, tanto em termos físicos quanto monetários.
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Em relação a Amostragem, considere as assertivas:
I - O relatório é o documento pelo qual a Auditoria Interna apresenta o resultado dos seus trabalhos.
II - O relatório deve ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar, claramente, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração da entidade.
Está CORRETO o que se afirma em:
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Localizados fraudes e erros, a Auditoria Interna é obrigada a informar a administração.
De qual forma?
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QUESTÃO ANULADA PELA BANCA ORGANIZADORA
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É um princípio ético que o auditor independente é requerido a cumprir:
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Quanto à adoção da postura de ceticismo profissional, a NBC TA 200
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Em trabalhos de auditoria contábil em uma indústria química, o auditor constatou que a empresa avaliava seus estoques de produtos pelo método do custeio por absorção, incorporando aos produtos tanto os custos fixos de produção quanto os custos variáveis. Observou que o rateio dos custos fixos sempre tinha sido realizado com base no número de horas-máquina utilizadas, e que, a partir de uma revisão de metodologia, feita por consultoria especializada e com apoio em parâmetros técnicos, o critério de rateio havia sido substituído pelo volume de matéria-prima processada, o que implicou maiores custos unitários dos produtos estocados. A mudança foi alvo de nota explicativa, comparando resultados antes e depois da nova metodologia.
Considerando essa situação hipotética, o auditor deve
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Sobre as competências do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde- SUS, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Auditar a execução das políticas públicas no âmbito do SUS para aferir a adequação dessas políticas aos critérios e aos parâmetros exigidos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.
( ) Propor e difundir métodos e técnicas que subsidiem as ações desenvolvidas no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria do SUS.
( ) Prestar apoio técnico e metodológico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria do SUS.
( ) Auditar a execução das ações e dos serviços de saúde desenvolvidos no âmbito do SUS, para verificar a conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
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Assinale a alternativa correta com relação aos procedimentos de Auditoria.
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Assinale a alternativa correta com relação ao objetivo da Auditoria Interna.
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