Foram encontradas 13.808 questões.
- NBC TAsNBC TA 200: Auditoria Independente
- Planejamento de AuditoriaRisco de Auditoria
- Testes e Procedimentos
Em uma palestra sobre normas vigentes de auditoria emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade acerca do Auditor
Independente, foram abordados os seguintes itens: responsabilidades da liderança pela qualidade na firma, exigências éticas
relevantes, aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos, recursos humanos, execução
do trabalho e monitoramento. Nos termos da NBC PA 01, esses itens representam elementos tratados por políticas e procedimentos
inclusos em
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Durante os trabalhos, um auditor independente concluiu que não seria possível obter segurança razoável, bem como que uma
opinião com ressalva no relatório seria insuficiente nas circunstâncias para atender aos usuários previstos nas demonstrações
contábeis. Nesse caso, a NBC TA 200 requer que o auditor
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No que se refere à contabilidade aplicada ao setor público, julgue os itens de 93 a 105. Procedimentos de controle classificados como de detecção consistem em medidas que visem à identificação prévia de situações de risco caracterizadas pela possibilidade de erros, omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil.
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Quanto à auditoria, julgue os itens de 79 a 92. A matriz de achados, como representação sintética dos resultados da auditoria, é o principal instrumento de apoio à elaboração do relatório de auditoria.
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- Auditoria IndependenteExecução do Trabalho de AuditoriaTestes e Procedimentos de Auditoria 1Procedimentos ou Técnicas de Auditoria
Quanto à auditoria, julgue os itens de 79 a 92. Na análise qualitativa dos dados coletados e produzidos, pode-se adotar a triangulação, que, quando aplica diferentes métodos de pesquisa, pode valer-se de diferentes entrevistados para evitar vieses na coleta de dados.
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Quanto à auditoria, julgue os itens de 79 a 92. Grande parte da auditoria operacional é baseada em entrevistas. Trata-se de um método presencial de obtenção de informações. As entrevistas semiestruturadas caracterizam-se pela aplicação de questões abertas e fechadas.
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Quanto à auditoria, julgue os itens de 79 a 92. Quando o órgão ou a unidade de controle interno não obtiver elementos comprobatórios suficientes e adequados para formar opinião quanto à regularidade da gestão, pelas normas do sistema de controle interno, deverá ser emitido parecer com abstenção de opinião, a exemplo do que ocorre no setor privado.
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Quanto à auditoria, julgue os itens de 79 a 92. A legislação faz menção à opinião emitida pelo órgão ou pela unidade de controle interno do Poder Executivo Federal, sob a forma de relatório, parecer, certificado ou nota. Trata-se de uma peculiaridade do setor público, pois, sendo a auditoria contábil prerrogativa de profissional da área, opera-se uma espécie de transferência de responsabilidade institucional para um órgão/uma entidade ou seu dirigente.
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Quanto à auditoria, julgue os itens de 79 a 92. A aplicação do método da amostragem é decorrência da necessidade de ajustar a realização do trabalho de auditoria às limitações de tempo e aos recursos. No modelo não probabilístico, a experiência do servidor é considerada como fundamental para a obtenção de informações detalhadas sobre questões específicas, circunstância em que não se pode generalizar os resultados de uma amostra.
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- Auditoria InternaAuditoria no Setor Público FederalSistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (SCI-PEF)
Quanto à auditoria, julgue os itens de 79 a 92. A utilização dos papéis de trabalho é essencial para o auditor do sistema de controle interno do Poder Executivo, pois eles devem ser disponibilizados para servir como suporte à atuação dos auditores dos Tribunais de Contas.
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