Magna Concursos

Foram encontradas 13.778 questões.

3700691 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
Provas:

Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir.

O sistema de controles internos da entidade é exclusivamente composto por políticas e procedimentos documentados, sendo desconsiderados os aspectos comportamentais e culturais da administração e da governança.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3700690 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
Provas:

Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir.

O auditor externo, ao identificar pontos de não conformidade nos controles internos, deverá apresentá-los no relatório de auditoria, revelando os efeitos nas demonstrações contábeis.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3700689 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
Provas:

Quanto à classificação e aos tipos de atividades do controle interno, julgue o item seguinte.

A análise de alçada é uma forma de controle interno utilizada para confrontar a mesma informação com dados oriundos de outra base, sendo estabelecida para encontrar problemas nos procedimentos.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3700688 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
Provas:

Quanto à classificação e aos tipos de atividades do controle interno, julgue o item seguinte.

O controle preventivo é realizado antes que se concretize uma distorção. A segregação de funções, revisões de desempenho, autorizações, limites e alçadas são formas desse tipo de controle.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3700687 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
Provas:

Quanto à classificação e aos tipos de atividades do controle interno, julgue o item seguinte.

Os controles internos podem ser categorizados como prévio, concomitante e sucessivo, a depender do objetivo e do momento em que são aplicados.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3699958 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM

Julgue o item que se segue, com base em situação hipotética sobre auditoria interna.

A técnica de inspeção física utilizada pela equipe de auditoria em apreço consiste na obtenção de informações com a finalidade de confrontar declarações de terceiros com os documentos constantes do escopo da auditoria.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3699458 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM

Julgue o próximo item, referente à gestão de riscos.

Uma das etapas fundamentais da gestão de riscos é a avaliação da probabilidade e do impacto dos riscos identificados.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3699457 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM

Julgue o próximo item, referente à gestão de riscos.

As instâncias de governança acompanham a execução das políticas e projetos, avaliando os resultados alcançados e a eficácia das ações implementadas.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3699456 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM

Julgue o próximo item, referente à gestão de riscos.

O processo de gestão de riscos dispensa a aplicação sistemática de atividades coordenadas e foca as etapas de estabelecimento do contexto, identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3698076 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Campinas-SP
Provas:
A auditoria interna desempenha um papel fundamental nas organizações, não apenas como um mecanismo de controle, mas como uma ferramenta estratégica para o aprimoramento contínuo dos processos e sistemas de gestão. O foco da auditoria interna é oferecer uma visão crítica e construtiva sobre a eficácia das práticas implementadas, permitindo que a administração identifique pontos fortes e áreas que necessitam de melhorias.
Sobre auditorias, é correto o que se descreve em:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas