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Foram encontradas 13.778 questões.

3697558 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Campinas-SP
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Em conformidade com as normas de auditoria, o auditor deve executar os seguintes procedimentos de auditoria para ajudar a identificar casos de não conformidade com outras leis e regulamentos que possam ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis: indagações à administração e, quando apropriado, aos responsáveis pela governança, para determinar se a entidade tem cumprido com tais leis e regulamentos, e
 

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3695774 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Vanini-RS
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Sobre a finalidade dos documentos de auditoria, assinalar a alternativa CORRETA.
 

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3694171 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: TRT-24
A NBC TA 570 – Continuidade Operacional trata das responsabilidades do auditor independente, na auditoria de demonstrações contábeis, em relação à continuidade operacional, e das implicações para o relatório do auditor independente.

Com relação à continuidade operacional das entidades do setor público, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Nas entidades do setor público, a elaboração das demonstrações contábeis para fins gerais, de acordo com a base contábil de continuidade operacional, é facultativa.
( ) Podem surgir riscos à continuidade operacional em situações em que entidades do setor público operam com fins lucrativos e em que o suporte do governo pode ser reduzido ou retirado, ou, ainda, em caso de privatização.
( ) Eventos ou condições que podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade da entidade de manter sua continuidade operacional no setor público podem incluir situações em que ela não possui recursos para sua continuidade ou quando são tomadas decisões políticas que afetam os serviços prestados.

As afirmativas são, respectivamente,
 

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3692054 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: SEFAZ-RJ
A fim de realizar um eficaz monitoramento contínuo de riscos, bem como se adaptar às mudanças frequentes nas regulações e no mercado, uma empresa de serviços financeiros que opere em um ambiente altamente regulamentado deve
 

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3691321 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPU
A NBR 14653-1 – Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos Gerais – estabelece como proceder à avaliação de bens, frutos e direitos, envolvendo métodos ou uma análise técnica destinada a identificar valores, custos ou indicadores de viabilidade econômica com vistas a um objetivo específico, data determinada, pressupostos destacados e condições limitantes claramente definidas.
Sobre o tema, é correto afirmar que:
 

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3690764 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPU
O documento Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance, publicado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), busca aperfeiçoar os esclarecimentos acerca da relevância da gestão de riscos no planejamento estratégico e na sua incorporação em toda a estrutura da organização.
Nesse contexto, um exemplo de ação conduzida por uma entidade alinhada ao componente de Governança e Cultura tratado no referido documento é o(a):
 

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3690763 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPU
As Normas Internacionais para o exercício profissional da Auditoria Interna, propostas pelo Institute of Internal Auditors (IIA), tratam especificamente de normas de atributos e de desempenho, que constituem referência para todos os serviços de auditoria interna. Por sua vez, as normas de implantação proveem os requerimentos aplicáveis às atividades de avaliação e de consultoria.
Nesse contexto, suponha que o gestor de uma entidade pública fez uma solicitação específica para a instância de auditoria interna, requisitando assessoria para um plano de reorganização da estrutura da entidade, visando à obtenção de maior eficiência nos processos e na execução de projetos.
O serviço solicitado à instância de auditoria interna:
 

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3690761 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPU
A adoção de modelos avançados de gestão tem sido fortemente incentivada no âmbito das entidades públicas, a exemplo do Modelo das Três Linhas, desenvolvido pelo Institute of Internal Auditors (IIA). Esse modelo tem como objetivo auxiliar as organizações a identificar estruturas e processos que melhor auxiliam no atingimento dos objetivos e facilitam uma forte governança e gerenciamento de riscos.
Nesse modelo, papéis focados em objetivos específicos do gerenciamento de riscos, a exemplo de conformidade com leis, regulamentos, comportamento ético aceitável e avaliação da qualidade, podem ser associados a(à):
 

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3688306 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPE-CE

A respeito do processamento eletrônico de dados, dos riscos de auditoria e das evidências em auditoria, julgue o próximo item.

Na auditoria de uma empresa que utiliza blockchain para registrar suas transações, o auditor, ao avaliar a integridade dos dados, não pode confiar exclusivamente na segurança da tecnologia blockchain, devendo realizar testes adicionais sobre os controles de acesso e as políticas de segurança da empresa.

 

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3688305 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPE-CE

A respeito do processamento eletrônico de dados, dos riscos de auditoria e das evidências em auditoria, julgue o próximo item.

Durante a auditoria de uma empresa que possui um programa de compliance robusto, o auditor, ao avaliar os riscos de fraude, pode reduzir significativamente a extensão dos testes substantivos, sob a alegação de que o programa de compliance minimiza a probabilidade de ocorrência de fraudes.

 

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