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Foram encontradas 13.807 questões.

2484344 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: UFS
Orgão: UFS
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De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, acerca dos procedimentos da auditoria interna, é correto afirmar:
 

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2483938 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: UFS
Orgão: UFS
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Em decorrência da reapresentação das demonstrações contábeis, conforme requerido pelos itens 12 e 13 da NBC TA 320, o auditor deve analisar a
 

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2483195 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: UFS
Orgão: UFS
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O Planejamento da Auditoria tem como objetivo
 

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2483158 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: Marinha
Orgão: Marinha

Segundo Almeida (2012), assinale a opção que apresenta uma das limitações do controle interno.

 

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2483147 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: UFS
Orgão: UFS
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Os controles internos são de fundamental importância para o trabalho do auditor. Quanto mais precisos eles forem, maior segurança haverá na formação da opinião. Quanto mais imprecisos forem, maiores terão de ser os cuidados do auditor na formação de sua opinião.
Sob esse enfoque do controle interno, a segregação de funções
 

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2483040 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: UFS
Orgão: UFS
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A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho, de acordo com NBC T 11.3, podem ser afetados por questões como
 

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2482133 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: Marinha
Orgão: Marinha
Analise as afirmativas abaixo.
Segundo ATTIE (2011), os papéis de trabalho:
I - são de natureza ostensiva, contendo informações que podem ser utilizadas em benefício próprio ou de outrem.
II - precisam ser concisos, de forma que todos entendam, sem ser necessária a presença de quem os preparou.
III - constituem a evidência do trabalho executado e o fundamento de sua opinião.
IV - não são de propriedade exclusiva do auditor, que deverá entregá-los à administração da entidade auditada após o final de seus trabalhos, para que esta possa avaliar o seu conteúdo.
Assinale a opção correta.
 

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2481681 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: Marinha
Orgão: Marinha

Uma empresa de Auditoria Independente foi contratada para auditar as Demonstrações Contábeis de uma Companhia Comercial, relativas ao exercício de um determinado ano. Durante os trabalhos, não foi possível aplicar procedimentos de auditoria para certificar os saldos das contas a pagar (fornecedores), sendo que esse grupo representava uma parcela não substancial do saldo do Passivo, e todas as demais transações foram comprovadas satisfatoriamente. Sendo assim, qual será o tipo de relatório a ser emitido pela Auditoria Independente?

 

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2481090 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: Marinha
Orgão: Marinha

De acordo com Almeida (2012), as distorções nas demonstrações contábeis podem originar-se de fraude ou erro. Assinale a opção que apresenta um exemplo de fraude.

 

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2480540 Ano: 2014
Disciplina: Auditoria
Banca: UFS
Orgão: UFS
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Quanto à confidencialidade, custódia e propriedade dos papéis de trabalho, consoante NBC T 11.3, é correto afirmar que
 

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