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3057271 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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Um sistema de Controle Interno deve obedecer a alguns princípios básicos.

O princípio que está adequadamente definido é o seguinte:

 

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3057268 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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A NBC TA 706 – Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos no Relatório do Auditor Independente, dispõe que a(o)

 

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3057267 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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De acordo com a NBC TA 706 – Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos no Relatório do Auditor Independente, quando o auditor incluir um parágrafo de ênfase no relatório, ele deve adotar o procedimento a seguir:

 

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3057265 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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Na composição do relatório de auditoria, a NBC TA 700 – Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis orienta que o relatório do auditor independente deve informar ao seu usuário a data

 

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3057264 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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Na composição do relatório de auditoria, a NBC TA 700 – Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis cita os elementos necessários em um relatório de auditoria.

De acordo com a NBC TA 700, são considerados elementos mínimos integrantes dos relatórios de auditoria, EXCETO:

 

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3057263 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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Ao finalizar os trabalhos em uma empresa, um auditor concluiu pela incapacidade de formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras como um todo, em virtude de discordar tão substancialmente delas, que a situação apresentada fica comprometida.

Diante dessa situação, em seu relatório, o auditor deve apresentar um parecer

 

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3057262 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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Uma organização com um sistema de controles internos eficaz reduz significativamente o risco de erros ou fraudes em suas operações.

O controle interno representa, em uma organização, o

 

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3057260 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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Durante a execução do processo de auditoria em uma organização, os auditores utilizam algumas técnicas e ferramentas para atingirem o resultado esperado.

Para uma auditoria no processo de inventário do estoque de uma fábrica de sapatos, a técnica adequada a esse fim é a(o)

 

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3057259 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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A revisão analítica é uma das ferramentas utilizadas para auxiliar o auditor na determinação do volume de testes e tipo de procedimento de auditoria a ser executado.

Um exemplo de revisão analítica muito utilizado pelos auditores é a análise da

 

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3057258 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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A auditoria interna surgiu como uma ramificação da auditoria externa, pela necessidade de as organizações darem mais ênfase às normas e aos procedimentos internos.

Uma das principais diferenças entre as auditorias externas e internas é que, na auditoria externa, o foco é a avaliação da parte

 

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