Magna Concursos

Foram encontradas 413 questões.

3299466 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
Provas:

Acerca da avaliação de riscos e das atividades de controle, julgue os itens seguintes.

Ao estabelecer metas relacionadas às respostas que devem ser dadas aos riscos identificados, a administração não deve considerar a aceitação do risco como alternativa para lidar com as incertezas inerentes às atividades que se encontrem sob sua gestão.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3299465 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
Provas:

Acerca da avaliação de riscos e das atividades de controle, julgue os itens seguintes.

Para fins de controle interno, o risco é definido como a probabilidade de perda ou a incerteza que esteja associada ao cumprimento de um objetivo.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3299464 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
Provas:

Acerca da avaliação de riscos e das atividades de controle, julgue os itens seguintes.

As atividades de controle envolvem políticas e procedimentos destinados a minimizar os riscos a que a organização se propôs a responder.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3299463 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
Provas:

Julgue os itens que se seguem, a respeito do ambiente de controle.

A integridade e os valores éticos dos gestores são elementos que compõem o ambiente de controle, sendo considerados fatores intangíveis essenciais à efetividade dos controles internos de uma organização.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3299462 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
Provas:

Julgue os itens que se seguem, a respeito do ambiente de controle.

A supervisão da elaboração e da execução dos controles internos deve ser feita por órgão estatutário distinto do conselho de administração e capaz de atuar com total independência em relação aos membros da alta administração.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3299461 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
Provas:

Julgue os itens que se seguem, a respeito do ambiente de controle.

Um dos princípios que sustentam o ambiente de controle é o compromisso assumido pela organização no sentido de atrair, desenvolver e reter pessoas competentes e alinhadas com os objetivos definidos pela administração.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3299460 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
Provas:

Com relação à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade do controle interno, julgue os itens a seguir.

Um sistema de controle interno somente será considerado eficiente se conseguir fornecer um alto grau de segurança quanto ao atingimento dos objetivos traçados pela administração.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3299459 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
Provas:

Com relação à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade do controle interno, julgue os itens a seguir.

Um dos objetivos do controle interno está relacionado ao compliance, que consiste em verificar a exatidão e a fidedignidade dos dados produzidos pela contabilidade a partir de um conjunto de procedimentos e regras preestabelecidos.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3299458 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
Provas:

Com relação à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade do controle interno, julgue os itens a seguir.

Uma das limitações de efetividade inerentes ao sistema de controle interno reside na possibilidade de a pessoa responsável por exercer determinado controle abusar dessa responsabilidade, agindo com negligência em relação às sinalizações apontadas pelo sistema.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3299457 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
Provas:

Com relação à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade do controle interno, julgue os itens a seguir.

O controle interno é um processo que contempla o plano da organização, acompanhado de métodos e medidas destinados a conduzi-la com segurança para o atingimento de seus objetivos empresariais.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas