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3340588 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-AC

Em relação a auditoria governamental, controle interno, planejamento de auditoria e gestão de riscos no setor público, julgue os itens seguintes.

O risco inerente é aquele que permanece mesmo após a implementação de controles internos para mitigação dos riscos identificados.

 

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3340587 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-AC

Em relação a auditoria governamental, controle interno, planejamento de auditoria e gestão de riscos no setor público, julgue os itens seguintes.

O planejamento de auditoria baseado em risco deve considerar a relevância e a materialidade dos riscos, bem como os riscos inerentes aos processos auditados.

 

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3340586 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-AC

Em relação a auditoria governamental, controle interno, planejamento de auditoria e gestão de riscos no setor público, julgue os itens seguintes.

O controle interno inclui políticas e procedimentos implementados pela administração para assegurar a confiabilidade dos relatórios financeiros e a conformidade com leis e regulamentos.

 

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3340585 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-AC

Em relação a auditoria governamental, controle interno, planejamento de auditoria e gestão de riscos no setor público, julgue os itens seguintes.

A implementação de um sistema eficaz de gestão de riscos permite não apenas a mitigação de riscos, mas também a identificação de oportunidades que possam agregar valor à organização pública.

 

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A respeito do processo de auditoria de conformidade, julgue os seguintes itens.

A evidência de auditoria fornecida pela técnica de observação é limitada, pois o fato de um indivíduo ou grupo estar sendo observado pode afetar o modo como o processo é executado.

 

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A respeito do processo de auditoria de conformidade, julgue os seguintes itens.

Uma amostragem baseada no risco é apropriada nos casos em que o auditor pretenda tirar conclusões sobre a população inteira por meio da testagem de uma amostra dos itens selecionados a partir dela.

 

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À luz dos princípios de auditoria financeira aplicáveis ao setor público, julgue os itens subsequentes.

Assim como a administração da entidade e os responsáveis pela governança, o auditor também detém responsabilidade primária pela prevenção e detecção de fraudes.

 

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À luz dos princípios de auditoria financeira aplicáveis ao setor público, julgue os itens subsequentes.

Em circunstâncias de auditoria nas quais os procedimentos substantivos isoladamente não sejam suficientes para responder ao risco identificado, o auditor deverá efetuar testes de controle.

 

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À luz dos princípios de auditoria financeira aplicáveis ao setor público, julgue os itens subsequentes.

Entre os cinco componentes do sistema de controle interno de uma entidade, incluem-se o processo de avaliação de riscos da entidade e as atividades de controle.

 

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À luz dos princípios de auditoria financeira aplicáveis ao setor público, julgue os itens subsequentes.

Em um trabalho de auditoria realizado a pedido do Poder Legislativo, todas as partes devem chegar a um acordo sobre os termos da auditoria.

 

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