Magna Concursos

Foram encontradas 1.018 questões.

824782 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

No que diz respeito às normas de auditoria interna, julgue o item subsecutivo.

Em uma organização, o diretor executivo de auditoria, considerado membro do staff na pirâmide hierárquica, não se subordina nem mesmo ao presidente, o que garante a independência da atividade desempenhada pela auditoria interna diante das interferências das demais áreas da entidade.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
824781 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
A respeito da atividade de controle interno, julgue o próximo item à luz das disposições do Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO).
Caso uma organização descumpra normas contábeis internacionais a que estiver sujeita, haverá, no tocante ao controle interno, comprometimento do alcance de objetivos da categoria informação ou divulgação.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
824780 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
A respeito da atividade de controle interno, julgue o próximo item à luz das disposições do Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO).
Para o aprimoramento dos controles internos, é importante que a organização adote um processo de controles internos com foco em todas as categorias de objetivos, a saber: operações, informações e compliance. Nesse sentido, caso uma organização sofra perdas patrimoniais mediante desvio de recursos tais perdas constituirão exemplo de deficiência de controles internos com comprometimentos de objetivos da categoria objetivos operacionais.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
824779 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
A Organização Sigma e Teta (OST) não vem alcançando na sua totalidade os objetivos estabelecidos em seu processo de planejamento estratégico e identificou como principal causa disso a fragilidade de seus controles internos, pois foram registradas diversas situações que, segundo suas análises, apontam para essa fragilidade e para a necessidade de medidas corretivas urgentes.
Com referência a essa situação hipotética e a aspectos correlatos, julgue o item que se segue à luz das disposições do COSO relativas a controle interno.
Se ocorrerem desvios de recursos na OST devido ao fato de as operações serem realizadas, registradas, autorizadas, controladas e reportadas aos níveis superiores sob a responsabilidade de apenas uma unidade ou de um empregado ou dirigente, então haverá necessidade de adotar medidas corretivas no componente atividades de controle.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
824778 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
A Organização Sigma e Teta (OST) não vem alcançando na sua totalidade os objetivos estabelecidos em seu processo de planejamento estratégico e identificou como principal causa disso a fragilidade de seus controles internos, pois foram registradas diversas situações que, segundo suas análises, apontam para essa fragilidade e para a necessidade de medidas corretivas urgentes.
Com referência a essa situação hipotética e a aspectos correlatos, julgue o item que se segue à luz das disposições do COSO relativas a controle interno.
Caso ocorra uma fraude na OST e não seja possível identificar uma unidade responsável por detectar fraudes e desvios devido ao fato de tal unidade não estar prevista na estrutura organizacional da OST, tais fatos caracterizarão uma deficiência no componente informação e comunicação.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
824777 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
A Organização Sigma e Teta (OST) não vem alcançando na sua totalidade os objetivos estabelecidos em seu processo de planejamento estratégico e identificou como principal causa disso a fragilidade de seus controles internos, pois foram registradas diversas situações que, segundo suas análises, apontam para essa fragilidade e para a necessidade de medidas corretivas urgentes.
Com referência a essa situação hipotética e a aspectos correlatos, julgue o item que se segue à luz das disposições do COSO relativas a controle interno.
Se eventuais irregularidades detectadas não forem tempestivamente corrigidas por ausência de linha clara e efetiva de comunicação às unidades responsáveis pelo seu gerenciamento, então será necessário que a OST adote medidas para aprimorar o componente avaliação de riscos e, com isso, evitar a recorrência das referidas irregularidades.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
824776 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
A Organização Sigma e Teta (OST) não vem alcançando na sua totalidade os objetivos estabelecidos em seu processo de planejamento estratégico e identificou como principal causa disso a fragilidade de seus controles internos, pois foram registradas diversas situações que, segundo suas análises, apontam para essa fragilidade e para a necessidade de medidas corretivas urgentes.
Com referência a essa situação hipotética e a aspectos correlatos, julgue o item que se segue à luz das disposições do COSO relativas a controle interno.
É fundamental que a OST se certifique da efetividade do componente avaliação de riscos antes da definição de seus objetivos operacionais.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
824775 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
Ainda à luz das disposições do COSO relativas a controle interno, julgue o item a seguir.
Caso uma organização tenha o alcance de seus objetivos prejudicado pela ocorrência de alterações inesperadas no ambiente externo, como aumento da inflação e do desemprego, então ela precisará implementar melhorias no componente avaliação de riscos.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
824774 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
Ainda à luz das disposições do COSO relativas a controle interno, julgue o item a seguir.
Para garantir a efetividade dos controles internos, a organização deve estar atenta para que cada componente funcione adequadamente de forma independente um do outro.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
824773 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
Ainda à luz das disposições do COSO relativas a controle interno, julgue o item a seguir.
Para que o componente avaliação de riscos seja considerado efetivo, é necessário que a organização implemente ações de gerenciamento de riscos assim que os riscos sejam identificados.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas