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Com base nessa situação hipotética e considerando-se as características dos regimes de tributação do lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, assinale a opção que apresenta o contexto obrigatório para a empresa.
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Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o indicador a ser utilizado.
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Com base nessa situação hipotética e considerando-se o CPC 32 – Tributos sobre o Lucro, assinale a opção que apresenta o conceito correto.
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Com base nessa situação hipotética e considerando-se no CPC 03 (R2), assinale a opção que apresenta a operação que deve ser classificada como atividade de financiamento na demonstração dos fluxos de caixa.
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Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta, em relação à adoção das IFRS e à aplicação dos pronunciamentos contábeis no Brasil.
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De acordo com a NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente –, julgue o item a seguir.
Fazem parte da prática de monitoramento contínuo das operações, objeto dos sistemas de controle interno, a realização de processos de feedback e a atuação de gerentes e auditores internos.
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De acordo com a NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente –, julgue o item a seguir.
O ambiente de controle é compreendido como sendo a identificação de eventos ou de situações que são capazes de prejudicar a qualidade da informação contábil.
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De acordo com a NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente –, julgue o item a seguir.
Avaliação de riscos é um dos componentes da estrutura de controle interno. Tal avaliação busca analisar a relevância dos riscos encontrados, incluindo a criação de instrumentos a serem implantados para coibi-los.
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De acordo com a NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente –, julgue o item a seguir.
Implantado pela estrutura de governança, com auxílio do auditor, o Sistema de Controle Interno é destinado a propiciar segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis.
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