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Os Papéis de Trabalho - PT são documentos que fundamentam as informações obtidas nos trabalhos de auditoria e fiscalização do Sistema de Controle Interno, podendo ser por ele elaborados ou obtidos de qualquer outra fonte. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
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Sobre a amostragem, de acordo com o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa correta.
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As atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal são exercidas mediante a utilização de técnicas próprias de trabalho, as quais constituem-se no conjunto de processos que viabilizam o alcance dos macro-objetivos do Sistema. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: SEFAZ-SC
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TRE-MA
A respeito de tomadas e prestações de contas, julgue os itens que se seguem.
I Entidades de direito privado podem estar sujeitas à apresentação de contas aos órgãos públicos de controle, desde que tenham sido responsáveis pela utilização de recursos públicos.
II A tomada de contas pode ocorrer de forma regular ou em circunstâncias especiais.
III Ordenadores de despesas de órgãos da administração direta estão sujeitos à prestação de contas.
IV Tomadas e prestações de contas são feitas após a realização de auditorias.
Estão certos apenas os itens
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESGRANRIO
Orgão: FUNASA
Os certificados de auditoria emitidos no processo de verificação de contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos, assim como o de todo aquele que der causa à perda, subtração ou estrago de valores, bens e materiais de propriedade da União ou responsabilidade da União, são classificados como
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESGRANRIO
Orgão: FUNASA
São formas de auditoria adotadas no setor público federal, segundo o disposto na Instrução Normativa SFC/MF nº 01/2001:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESGRANRIO
Orgão: FUNASA
Conforme as técnicas de auditoria e a metodologia de trabalho do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, definido na Instrução Normativa SFC/MF nº 01/2001, o plano de ação detalhado, específico por área e destinado a orientar adequadamente o trabalho do auditor denomina-se
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Não representa a opinião do órgão ou unidade de Controle Interno do Poder Executivo Federal:
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