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Foram encontradas 13.775 questões.

3768375 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: CRECI-11
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Uma empresa de médio porte do setor de transportes, auditada anualmente por uma firma independente, apresenta uma situação financeira extremamente delicada. Relatórios internos indicam prejuízos operacionais consecutivos nos últimos três anos, dívidas crescentes com fornecedores e instituições financeiras, além de um passivo a descoberto significativo. A administração, por sua vez, não demonstrou capacidade de reverter o cenário e não possui plano de recuperação financeira concreto, apesar das discussões com credores. O auditor, ao final de seus trabalhos, concluiu que a capacidade da empresa de continuar em operação no futuro previsível é altamente questionável. Assinale a alternativa correta sobre o tipo de relatório de auditoria que deve ser emitido.

 

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3768374 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: CRECI-11
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Durante a auditoria das demonstrações contábeis de uma companhia de varejo, o auditor independente identificou indícios de que um gerente de compras estaria envolvido em um esquema de recebimento de comissões indevidas de fornecedores, resultando em sobrepreço nos produtos adquiridos pela empresa. A administração da companhia, ao ser informada, expressou preocupação com a possível fraude e solicitou que o auditor investigasse exaustivamente o caso, a fim de identificar todos os envolvidos e quantificar os prejuízos detalhadamente para fins de eventual ação judicial. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta.

 

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3768373 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: CRECI-11
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Uma firma de auditoria independente, ao planejar a auditoria das demonstrações contábeis de uma empresa do setor de tecnologia, que se caracteriza pela inovação constante e rápido crescimento (startup em fase de expansão), identifica que a entidade está prestes a lançar um produto disruptivo no mercado. O auditor-chefe, ciente dos desafios específicos desse ambiente, discute com sua equipe a abordagem de risco. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

 

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3766951 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: Câm. Caçapava-SP
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Considere a seguinte situação hipotética: em um processo de auditoria independente das demonstrações contábeis de uma empresa, o auditor enfrentou diversas limitações impostas pela administração, o que comprometeu significativamente sua capacidade de obter evidência de auditoria suficiente e apropriada. Diante disso, o auditor concluiu que não foi possível formar uma base razoável para expressar sua opinião. Nessa situação, conforme as normas brasileiras de auditoria, o auditor deverá fazer:

 

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3766950 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: Câm. Caçapava-SP
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A auditoria e outros trabalhos de asseguração utilizam uma série de procedimentos para obter evidência suficiente e apropriada, visando alcançar diferentes níveis de asseguração (razoável ou limitada). A escolha e combinação desses procedimentos dependem da natureza do trabalho e do objetivo de asseguração.

Com base nos procedimentos típicos de auditoria, analise as alternativas a seguir e assinale aquela que NÃO representa um procedimento de obtenção de evidência utilizado para fins de asseguração:

 

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3766878 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Fênix
Orgão: Câm. Formosa Sul-SC
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Acerca das diretrizes da atividade de auditoria interna no âmbito do setor público, analise as assertivas quanto aos objetivos da auditoria e à elaboração dos papéis de trabalho.

I. A Auditoria Interna deve ser desenvolvida com enfoque técnico, sistemático e disciplinado, com o objetivo de agregar valor à organização e recomendar soluções para não conformidades identificadas.

II. Os papéis de trabalho têm a função de registrar e comprovar as evidências, análises e julgamentos realizados durante a auditoria, devendo conter informações detalhadas sobre a extensão e natureza dos procedimentos adotados.

III. A Auditoria Interna aplica-se apenas aos entes públicos da administração direta e indireta, sendo vedada sua atuação em entidades de direito privado.

IV. Documentos, planilhas ou quaisquer outros materiais utilizados na auditoria devem ter sua integridade verificada antes de serem anexados aos papéis de trabalho.

Das assertivas, pode-se concluir que:

 

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3766877 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Fênix
Orgão: Câm. Formosa Sul-SC
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O Controle Interno não se resume a um manual de políticas e procedimentos, sistemas e formulários, mas diz respeito a todas as pessoas e as ações que elas tomam em todos os níveis da organização. Nesse sentido, é INCORRETO afirmar que:

 

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3766876 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Fênix
Orgão: Câm. Formosa Sul-SC
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Acerca do conceito de Controle Interno, analise as assertivas:

I. É um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade.

II. É um processo desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito a realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade.

Das assertivas, pode-se afirmar que:

 

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3763898 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Praia Grande-SP
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Assinale a alternativa que apresenta corretamente a documentação a ser apresentada pela Secretaria da Fazenda e do Planejamento, no processo eletrônico específico, relacionada às contas do governador.

 

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3763897 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Praia Grande-SP
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Assinale a alternativa correta, tendo como base as normas de auditoria aplicáveis ao setor público.

 

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