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O Plano Anual de Auditoria Interna do Município de
Presidente Kennedy contempla as ações de controle para
o ano e prevê critérios técnicos de seletividade. Conforme
descreve o referido documento, o critério de avaliação de
elementos quantitativos representativos em determinado
contexto, colocados à disposição dos gestores, e/ou do
volume de recursos geridos, denomina-se:
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Em relação ao principal objetivo da Auditoria no
contexto da gestão do Patrimônio Público, qual
alternativa está correta?
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O conjunto de planos e procedimentos que visa
proteger os ativos de uma entidade e assegurar a
confiabilidade dos registros financeiros está
relacionado a:
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O tipo de auditoria que tem como objetivo o
exame de fatos ou situações consideradas
relevantes, de natureza incomum ou
extraordinária, sendo realizada para atender a
determinação de autoridade competente, é
classificada como:
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Durante uma auditoria em uma prefeitura municipal foi constatado que o setor de compras
apresenta sérias deficiências nos controles internos. Um único funcionário é responsável
pela solicitação de cotações, análise de propostas e aprovação de ordens de compra, o que
resultou em suspeitas de superfaturamento e conluio entre fornecedores. Além disso,
verificou-se que não há limitação de acesso ao sistema de compras, permitindo que
qualquer funcionário com acesso físico ao setor possa alterar dados no sistema sem
supervisão. Com base no cenário descrito e nos princípios de controle interno, assinale a
alternativa CORRETA.
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Uma Prefeitura Municipal implementou um programa para a melhoria da infraestrutura
urbana, financiado por recursos federais e municipais. Durante a execução do projeto, um
cidadão percebeu inconsistências na qualidade dos materiais utilizados e comunicou o
problema ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. O Conselho, após análise,
emitiu uma recomendação à Prefeitura para correção das falhas identificadas. Além disso,
durante uma auditoria interna, o Sistema de Controle Interno constatou que parte dos
recursos havia sido aplicada em itens não previstos no plano inicial, o que motivou a
abertura de um processo administrativo para apuração de responsabilidades. Com base no
cenário descrito e nas funções do controle interno e do controle social, assinale a alternativa
que descreve CORRETAMENTE a aplicação conjunta desses mecanismos no caso
apresentado.
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A avaliação de riscos corresponde à análise da relevância
dos riscos identificados, incluindo a avaliação da
probabilidade de sua ocorrência, a forma como serão
gerenciados, a definição das ações a serem implementadas
para prevenir a sua ocorrência ou minimizar seu potencial,
e
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O controle interno relacionado à observância da
regulamentação pertinente é o controle
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Um dos objetivos dos controles internos é proporcionar a
eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante
execução ordenada, ética e econômica das operações. As
operações de um órgão ou entidade serão efetivas quando
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São componentes dos controles internos: o ambiente de
controle interno da entidade, a avaliação de risco, as
atividades de controles internos, a informação, a
comunicação e
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