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Foram encontradas 13.778 questões.

3682534 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Secplan
Orgão: Pref. Presidente Kennedy-ES
O Plano Anual de Auditoria Interna do Município de Presidente Kennedy contempla as ações de controle para o ano e prevê critérios técnicos de seletividade. Conforme descreve o referido documento, o critério de avaliação de elementos quantitativos representativos em determinado contexto, colocados à disposição dos gestores, e/ou do volume de recursos geridos, denomina-se:
 

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3679595 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: FUSAM
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Em relação ao principal objetivo da Auditoria no contexto da gestão do Patrimônio Público, qual alternativa está correta?
 

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3679589 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: FUSAM
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O conjunto de planos e procedimentos que visa proteger os ativos de uma entidade e assegurar a confiabilidade dos registros financeiros está relacionado a:
 

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3679457 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: FUSAM
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O tipo de auditoria que tem como objetivo o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizada para atender a determinação de autoridade competente, é classificada como:
 

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3674354 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FAFIPA
Orgão: Pref. Araucária-PR
Durante uma auditoria em uma prefeitura municipal foi constatado que o setor de compras apresenta sérias deficiências nos controles internos. Um único funcionário é responsável pela solicitação de cotações, análise de propostas e aprovação de ordens de compra, o que resultou em suspeitas de superfaturamento e conluio entre fornecedores. Além disso, verificou-se que não há limitação de acesso ao sistema de compras, permitindo que qualquer funcionário com acesso físico ao setor possa alterar dados no sistema sem supervisão. Com base no cenário descrito e nos princípios de controle interno, assinale a alternativa CORRETA.
 

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3674351 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FAFIPA
Orgão: Pref. Araucária-PR
Uma Prefeitura Municipal implementou um programa para a melhoria da infraestrutura urbana, financiado por recursos federais e municipais. Durante a execução do projeto, um cidadão percebeu inconsistências na qualidade dos materiais utilizados e comunicou o problema ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. O Conselho, após análise, emitiu uma recomendação à Prefeitura para correção das falhas identificadas. Além disso, durante uma auditoria interna, o Sistema de Controle Interno constatou que parte dos recursos havia sido aplicada em itens não previstos no plano inicial, o que motivou a abertura de um processo administrativo para apuração de responsabilidades. Com base no cenário descrito e nas funções do controle interno e do controle social, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a aplicação conjunta desses mecanismos no caso apresentado.
 

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3672089 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Pref. Itumbiara-GO
A avaliação de riscos corresponde à análise da relevância dos riscos identificados, incluindo a avaliação da probabilidade de sua ocorrência, a forma como serão gerenciados, a definição das ações a serem implementadas para prevenir a sua ocorrência ou minimizar seu potencial, e
 

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3672088 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Pref. Itumbiara-GO
O controle interno relacionado à observância da regulamentação pertinente é o controle
 

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3672078 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Pref. Itumbiara-GO
Um dos objetivos dos controles internos é proporcionar a eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações. As operações de um órgão ou entidade serão efetivas quando
 

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3672077 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Pref. Itumbiara-GO
São componentes dos controles internos: o ambiente de controle interno da entidade, a avaliação de risco, as atividades de controles internos, a informação, a comunicação e
 

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