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Foram encontradas 13.778 questões.

3650252 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Durante uma auditoria, foi constatado que determinada empresa não possui controles claros para prevenir conflitos de interesse em processos de compras, de forma que o responsável pelos pedidos de compra também detém a função de conferência das aquisições. A situação hipotética narrada evidencia fragilidade no seguinte princípio essencial de controle interno:

 

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3650248 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Com base na NBR ISO 37301 (Sistema de Gestão de Compliance), analise as afirmativas a seguir.

I. O sistema de compliance deve estar alinhado com os objetivos estratégicos da organização.

II. A implementação do sistema é opcional, conforme o porte da empresa.

III. O sistema de compliance deve considerar a cultura organizacional.

Está correto o que se afirma apenas em

 

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3650229 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Sobre os controles internos, segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organizations), analise as afirmativas a seguir.

I. Controles internos são ferramentas destinadas exclusivamente ao cumprimento de normas regulatórias.

II. Os componentes dos controles internos incluem ambiente de controle; avaliação de risco; atividades de controle; informação e comunicação; e monitoramento.

III. O modelo das 3 Linhas do IIA 2020 enfatiza a integração entre gestão, supervisão e auditoria.

Está correto o que se afirma apenas em

 

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3650223 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Uma empresa do setor financeiro identificou que suas operações de crédito ao consumidor estavam sendo negativamente impactadas por mudanças na taxa de juros. De acordo com a classificação da ISO 31000, esse cenário evidencia a necessidade de atenção ao risco (de):

 

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3650201 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Uma empresa global identificou um risco estratégico relacionado à entrada de novos concorrentes em um mercado emergente. À luz da ISO 31000, assinale a alternativa que representa a melhor abordagem para tratar esse risco.

 

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3650198 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Uma empresa de médio porte está avaliando a criação de um plano de gerenciamento de riscos corporativos. Durante uma reunião, o gestor propõe que o apetite ao risco seja alto em todas as áreas, visando maior agressividade nos investimentos. De acordo com o COSO ERM 2017, qual deve ser a abordagem correta para determinar o apetite ao risco?

 

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3650086 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Tendo por base conhecimentos de auditoria em compras, auditoria interna e externa, analise as afirmativas a seguir.

I. Os procedimentos de auditorias internas visam mostrar como está o cenário atual da empresa e indicar se os objetivos do planejamento estratégico estão sendo atendidos. Dentre os inúmeros benefícios da realização de auditorias internas podem ser citados: possibilidade de fornecimento de informações precisas sobre a situação da organização, indicação de erros em procedimentos e processos e sugestão de atitudes preventivas ou corretivas e de controle em relação a erros e fraudes.

II. Auditorias externas (independentes) são trabalhos especializados sob responsabilidade de profissional ou empresa terceirizada. É objetivo precípuo desse tipo de auditoria a implementação de instrumentos de prevenção de irregularidades e de fraudes, pois trabalha no sentido de comprovar a precisão dos registros contábeis e o cumprimento das exigências estatutárias.

III. O departamento de compras tem por atribuição adquirir os recursos necessários para a empresa, considerando o melhor preço, custo-benefício e quantidade, sempre atento às exigências de qualidade. Dessa forma, dentre as finalidades de auditoria de compras podem ser citados: verificar se os processos de seleção de cotações foram registrados e armazenados de maneira adequada e se estão de acordo com os procedimentos exigidos; verificar se o profissional de compras realmente optou pela melhor oferta.

Está correto o que se afirma em

 

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3649779 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

O planejamento do trabalho da auditoria interna compreende os exames preliminares de áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade. Tício, auditor interno da Hemobrás, está fazendo o planejamento de auditoria interna demandada, que considerará os fatores relevantes na execução dos seguintes trabalhos, EXCETO:

 

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3649766 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Durante uma auditoria em determinada autarquia federal, o auditor verificou que os controles internos para concessão de benefícios fiscais não eram monitorados, resultando em concessões a empresas inadimplentes. Nesse contexto, assinale, a seguir, a ação mais apropriada por parte do auditor.

 

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3649765 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Sobre os conceitos de macro e microeconomia no cenário nacional, analise as afirmativas a seguir.

I. A política monetária é uma ferramenta macroeconômica utilizada para controlar a inflação.

II. A elasticidade-preço da demanda é um conceito de microeconomia que mede a sensibilidade da quantidade demandada ao preço.

III. A microeconomia estuda o comportamento agregado da economia, enquanto a macroeconomia foca no comportamento individual.

Está correto o que se afirma apenas em

 

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