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Tendo por base conhecimentos relativos às Normas Internacionais para o exercício profissional da Auditoria Interna (The IIA)
e sobre o novo modelo das Três Linhas 2020 do Institute of Internal Auditors-IIA, assinale a afirmativa correta.
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Atenção: As questão refere-se à disciplina Auditoria e Prestação de Contas.
A auditoria internaProvas
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Atenção: As questão refere-se à disciplina Auditoria e Prestação de Contas.
A respeito das competências dos órgãos de controle do governo do Estado de São Paulo tem-se queProvas
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Atenção: As questão refere-se à disciplina Auditoria e Prestação de Contas.
Nos trabalhos de auditoria externa, o auditor independente pode utilizar os trabalhos da auditoria interna para auxiliar na formação da sua opinião. Nesse contexto,Provas
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Atenção: As questão refere-se à disciplina Auditoria e Prestação de Contas.
No desenrolar de uma auditoria de determinado órgão público do estado de São Paulo, os auditores de controle externo verificaram a presença de atos que causaram R$ 100.000,00 (cem mil reais) de danos ao erário por conta da concessão de aumento
salarial aos servidores públicos em descompasso com a regra legal. Se, no decorrer do processo, os referidos danos não forem
devidamente justificados e afastados, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) julgará as contas comoProvas
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Atenção: As questão refere-se à disciplina Auditoria e Prestação de Contas.
A auditoria das demonstrações contábeis de determinada entidade tem como objetivoProvas
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Atenção: As questão refere-se à disciplina Auditoria e Prestação de Contas.
No que se refere aos procedimentos de auditoria interna, os testes de observânciaProvas
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O ato pelo qual o perito-contador atesta a veracidade e
autenticidade das informações apresentadas no laudo pericial
contábil, conferindo-lhes fé pública, corresponde
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Assinale a opção que corresponde à exigência da norma brasileira
de auditoria quanto à data do relatório do auditor independente.
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No contexto dos ambientes em que as transações são
integralmente processadas de forma eletrônica para fins de
auditoria, julgue os próximos itens.
I A ausência de documentação em ambiente de TI dispensa a necessidade de testes de controles, bastando a aplicação de procedimentos substantivos adicionais para obter segurança razoável.
II Devido à consistência inerente do processamento da TI, pode-se esperar que um controle automatizado funcione de forma estável, sendo desnecessário ampliar a extensão dos testes se não houver alteração no aplicativo de TI.
III Os procedimentos substantivos isoladamente podem não fornecer evidência de auditoria apropriada e suficiente quando não há documentação das transações, além da gerada pelo próprio sistema de TI, sendo necessário realizar testes de controle.
Assinale a opção correta.
I A ausência de documentação em ambiente de TI dispensa a necessidade de testes de controles, bastando a aplicação de procedimentos substantivos adicionais para obter segurança razoável.
II Devido à consistência inerente do processamento da TI, pode-se esperar que um controle automatizado funcione de forma estável, sendo desnecessário ampliar a extensão dos testes se não houver alteração no aplicativo de TI.
III Os procedimentos substantivos isoladamente podem não fornecer evidência de auditoria apropriada e suficiente quando não há documentação das transações, além da gerada pelo próprio sistema de TI, sendo necessário realizar testes de controle.
Assinale a opção correta.
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