Foram encontradas 50 questões.
3938848
Ano: 2025
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: Avança SP
Orgão: Pref. Varginha-MG
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: Avança SP
Orgão: Pref. Varginha-MG
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Marque a alternativa que preenche a lacuna a
seguir corretamente a respeito das finanças
públicas:
“__________________ refere-se ao montante de recursos que o setor público consolidado não financeiro necessita captar com o setor privado, o setor público financeiro e o resto do mundo para fazer face aos seus dispêndios, em razão da insuficiência de suas receitas fiscais. Representa a variação da dívida líquida em determinado período.”
“__________________ refere-se ao montante de recursos que o setor público consolidado não financeiro necessita captar com o setor privado, o setor público financeiro e o resto do mundo para fazer face aos seus dispêndios, em razão da insuficiência de suas receitas fiscais. Representa a variação da dívida líquida em determinado período.”
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O artigo 145 da Constituição Federal indica a
existência de três espécies tributárias: os
impostos, as taxas e as contribuições de melhoria.
Assinale a alternativa correta a respeito das
espécies tributárias citadas:
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3938846
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Avança SP
Orgão: Pref. Varginha-MG
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Avança SP
Orgão: Pref. Varginha-MG
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Analise as afirmativas a seguir que determinam
quando o trabalho da auditoria interna pode ser
utilizado, e, em seguida, assinale a alternativa
correta:
I. O auditor pode usar o trabalho da auditoria interna quando a extensão na qual a posição hierárquica da auditoria interna na organização e suas políticas e procedimentos propiciam objetividade dos auditores internos.
II. O auditor pode usar o trabalho de auditoria interna mesmo se a função da auditoria interna não tem suficiente competência ou adequada objetividade, porque ele fará as devidas correções em seu relatório.
III. O auditor pode usar o trabalho de auditoria interna se considerar que a função de auditoria interna aplica uma abordagem sistemática e disciplinada, incluindo controle de qualidade.
IV. O auditor pode usar o trabalho de auditoria interna quando o auditor interno não aplica nenhum tipo de controle de qualidade ou abordagem sistemática, visto que uma abordagem disciplinada supre a exigida independência do auditor.
I. O auditor pode usar o trabalho da auditoria interna quando a extensão na qual a posição hierárquica da auditoria interna na organização e suas políticas e procedimentos propiciam objetividade dos auditores internos.
II. O auditor pode usar o trabalho de auditoria interna mesmo se a função da auditoria interna não tem suficiente competência ou adequada objetividade, porque ele fará as devidas correções em seu relatório.
III. O auditor pode usar o trabalho de auditoria interna se considerar que a função de auditoria interna aplica uma abordagem sistemática e disciplinada, incluindo controle de qualidade.
IV. O auditor pode usar o trabalho de auditoria interna quando o auditor interno não aplica nenhum tipo de controle de qualidade ou abordagem sistemática, visto que uma abordagem disciplinada supre a exigida independência do auditor.
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A comunicação dos principais assuntos de
auditoria no relatório do auditor ocorre no
contexto em que o auditor formou sua opinião
sobre as demonstrações contábeis tomadas em
conjunto. Assinale a alternativa INCORRETA:
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O objetivo da auditoria é aumentar o grau de
confiança nas demonstrações contábeis por parte
dos usuários. Isso é alcançado mediante a
expressão de uma opinião pelo auditor sobre se
as demonstrações contábeis foram elaboradas,
em todos os aspectos relevantes, em
conformidade com uma estrutura de relatório
financeiro aplicável. Nesse sentido, ao conduzir
a auditoria de demonstrações contábeis, quais são
os objetivos gerais do auditor?
Analise os objetivos a seguir e assinale a alternativa correta:
I. Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
II. Apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se principalmente como exigido pela prefeitura da municipalidade auditada, em conformidade com as constatações do auditor.
Analise os objetivos a seguir e assinale a alternativa correta:
I. Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
II. Apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se principalmente como exigido pela prefeitura da municipalidade auditada, em conformidade com as constatações do auditor.
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Certo dia Ana disse ao seu amigo:
“Se hoje é segunda-feira, que dia da semana será daqui a 15 dias?”
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Considere uma sequência numérica: 2, 5, 10, 17, 26, (...).
Qual é o próximo número dessa sequência?
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Quantos números inteiros entre 1 e 50, inclusive
estes, não são divisíveis nem por 2 nem por 3
nem por 5?
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Se a média aritmética simples das alturas de 12
alunos é 1,60 metro, qual é a soma total das
alturas de todos esses alunos?
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A área de um triângulo retângulo é 30 cm2
e sua
hipotenusa é 13 cm, qual a diferença absoluta
entre as medidas dos catetos?
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