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3708757 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Campos Novos-SC
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Um auditor constatou que a retirada de medicamentos do almoxarifado do hospital municipal não respeita os procedimentos e autorizações estabelecidos pela administração.

Nesse caso, o auditor deve relatar que há uma falha:

 

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3480807 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: PREVIFOR-MG
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Sobre a tomada de contas especiais, conforme disposto na Instrução Normativa nº 03/2013, é INCORRETO afirmar que:

 

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3480806 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: PREVIFOR-MG
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Analise as afirmativas a seguir.

I. As atividades desempenhadas pelo controle externo e pelo controle interno apresentam similaridades quanto aos objetivos e técnicas aplicáveis; porém, se distinguem quanto à sua atuação.

II. O controle interno integra a estrutura organizacional da Administração e tem por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente, as ações a serem desempenhadas. Além disso, note-se o caráter opinativo do controle interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo dele a responsabilidade e risco dos atos praticados.

Assinale a alternativa correta.

 

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3480805 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: PREVIFOR-MG
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A tomada de contas especial é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal, a fim de obter o respectivo ressarcimento. Essa dinâmica tem por base a apuração de fatos, a quantificação do dano, a identificação dos responsáveis.

A instauração da tomada de contas especial tem por pressuposto as seguintes irregularidades, EXCETO:

 

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3438245 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Excelência
Orgão: Pref. Barra Velha-SC
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Em relação à fiscalização financeira, orçamentária e contábil é INCORRETO afirmar que:

 

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3094331 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFRN
Orgão: Câm. Parnamirim-RN

O controle político-administrativo prevê a fiscalização da gestão pública em várias dimensões (contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial) e sob múltiplos aspectos (legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas). Esse controle será exercido pelo

 

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3094325 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFRN
Orgão: Câm. Parnamirim-RN

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com determinadas finalidades. Nesse contexto, analise as finalidades abaixo relacionadas.

I

Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

II

Comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão fiscal nos órgãos e entidades da administração federal.

III

Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

IV

Apoiar o controle interno, externo e social no exercício de sua missão institucional nos órgãos públicos.

São finalidades do sistema de controle interno as constantes em

 

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3004547 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCPC
Orgão: UNILAB
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O resultado das contas de um reitor de universidade pública federal foi pela irregularidade com aplicação de multa na ordem de R$ 10.000,00. Consonante ao que dispõe a legislação sobre o assunto é correto afirmar:

 

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3004546 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCPC
Orgão: UNILAB
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Após realizar auditoria em obra pública, foram arrolados como responsáveis, além do reitor da universidade e do pró-reitor de administração, o sócio administrador da empresa em razão de irregularidades na construção de anexo da Faculdade de Medicina. Todos foram citados em razão do prejuízo causado, na ordem de R$ 1.000.000,00, o que converteu a auditoria em tomada de contas especial. Durante a fase de citações dos envolvidos, a empresa alegou irregularidade da sua inclusão no rol de responsáveis, eis que não estava enquadrada como órgão ou servidor público. Acerca do procedimento correto de tomada de contas especial (TCE), é correto afirmar:

 

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3004542 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCPC
Orgão: UNILAB
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O órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal é o/a:

 

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