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3960218 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Biguaçu-SC
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A auditoria pode ser entendida como um processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências para determinar se as informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis. Entre os tipos de auditoria no setor público, temos a Auditoria Operacional. Assinale a alternativa que corresponde ao principal objetivo de uma Auditoria Operacional:
 

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3958011 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Uberlândia-MG
A Decisão Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), em seu art. 2º, parágrafo único, determina que a unidade central de controle interno deve promover auditorias periódicas nas unidades de execução das atividades do município, recaindo a atividade fiscalizatória do Tribunal de Contas sobre tais aspectos do controle interno. Nesse sentido, o analista em controle interno de determinado município, no exercício de suas atribuições, concluiu pela existência das seguintes irregularidades; analise-as.

I. Falta de sistematização e de normatização de rotinas na Secretaria Municipal de Transportes;
II. Ausência de emissão de relatórios e de realização de auditorias;
III. Falta de normas regulamentadoras da utilização da mão de obra e da conduta dos motoristas;
IV. Falta de controle acerca da utilização dos equipamentos e dos veículos;
V. Ausência de instrumentos de controle das atividades da Secretaria Municipal de Transportes; e
VI. Inconsistências nas informações prestadas no Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM) do TCEMG.

Diante de tais irregularidades, no relatório elaborado pelo analista em controle interno a ser encaminhado à autoridade superior para conhecimento e tomada de providências, devem ser feitas as seguintes considerações, EXCETO:
 

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3958010 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Uberlândia-MG
Quanto ao funcionamento do sistema de controle interno e os Tribunais de Contas dos Estados, analise as afirmativas a seguir.

I. As avaliações realizadas pela unidade central do sistema de controle interno ou pelo Tribunal de Contas devem contemplar o sistema de controle interno como um todo, tendo por objetivo verificar a adequação da sua estrutura e a efetividade do seu funcionamento, inclusive quanto à verificação da existência dos elementos que deverão compor: ambiente de controle; mapeamento e avaliação de riscos; procedimentos de controle; informação e comunicação; e monitoramento.
II. Em nível de processo de trabalho, as avaliações feitas pela unidade central do sistema de controle interno ou pelo Tribunal de Contas não contemplarão os procedimentos de controle interno incidentes sobre determinado processo de trabalho executado no âmbito do Poder submetido à avaliação.
III. A omissão no dever de criar, implantar ou dar efetividade ao sistema de controle interno poderá resultar na emissão de parecer prévio pela rejeição das contas anuais do chefe do Poder Executivo ou no julgamento pela irregularidade das contas dos chefes do Poder Legislativo e do responsável por órgão ou entidade submetido à jurisdição do Tribunal de Contas.

Está correto o que se afirma em
 

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3955766 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AMEOSC
Orgão: Pref. Descanso-SC
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Durante uma auditoria sanitária em um hospital público, o Fiscal identificou ausência de registros de monitoramento de temperatura nas câmaras de vacinas. De acordo com os princípios de auditoria sanitária, é CORRETO afirmar que essa situação deve ser classificada como:
 

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3954547 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: URCA
Orgão: Pref. Mauriti-CE
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(PMM/URCA 2025) A auditoria governamental, no âmbito do setor público, deve pautar-se por princípios éticos e profissionais que assegurem qualidade, confiança e legitimidade aos trabalhos realizados pelos órgãos de controle. Com base nesses fundamentos, assinale a alternativa correta:
 

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3951362 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: CIS-AMOSC
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Assinale a alternativa correta sobre evidência de auditoria.
 

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3951361 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: CIS-AMOSC
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Assinale a alternativa correta com relação ao planejamento de auditoria no setor público.
 

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3950375 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
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Sobre a auditoria do setor público, julgue os itens a seguir:

I.É um um processo sistemático para obter e avaliar objetivamente evidências e determinar se as informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis.

II.Pode assumir várias formas e ter diferentes características, dependendo do objetivo, e deve ter critérios adequados às circunstâncias daquela auditoria.

III.Ao fornecer uma asseguração razoável, a conclusão da auditoria afirma que, com base nos procedimentos executados, nada chegou ao conhecimento do auditor indicando que o objeto não está em conformidade com os critérios aplicáveis.

É correto o que se afirma em:

 

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3950366 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
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Segundo a NBASP 100, julgue os princípios listados a seguir:

I.Risco de auditoria.

II.Comunicação.

III.Legalidade.

IV.Exclusividade.

V.Materialidade.

De acordo com a NBASP 100 − Princípios Fundamentais da Auditoria no Setor Público, é princípio de auditoria do setor público o que se apresenta em:

 

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3950322 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
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Considere as afirmativas relacionadas ao controle governamental apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)Uma das finalidades do controle interno é avaliar o cumprimento das metas do plano plurianual.

(__)O sistema de controle interno é uma responsabilidade exclusiva do Poder Executivo.

(__)Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional é uma das finalidades do sistema de controle interno.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

 

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