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De acordo com a Lei nº 170/1983 - Código Tributário Municipal, os tributos são:
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Em conformidade com ROCHA e QUINTIERE, a modalidade de auditoria de gestão denominada auditoria de desempenho possui como objetivo examinar a ação do “auditado” quanto aos aspectos de:
I. Economia.
II. Eficiência.
III. Eficácia.
Estão CORRETOS:
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Segundo ATTIE, procedimentos de auditoria:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Chapecó-SC
Qual o objetivo do sistema de controle interno?
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Chapecó-SC
Segundo MACHADO JÚNIOR e REIS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
( ) Uma das funções do sistema de controle interno do Poder que se relaciona com a manutenção da integralidade do patrimônio público é aquela que é exercida sobre a aplicação dos recursos públicos a cargo de entidades privadas, quer de fins lucrativos, quer de fins não lucrativos.
( ) O sistema de informação e comunicação da entidade do setor público deve identificar, armazenar e comunicar toda informação relevante, na forma e no período determinados, a fim de permitir a realização dos procedimentos estabelecidos e outras responsabilidades, orientar a tomada de decisão, permitir o monitoramento de ações e contribuir para a realização de todos os objetivos de controle interno.
( ) A verificação subsequente do controle interno faz-se depois de concluído o projeto ou terminado o exercício financeiro, por meio da prestação de contas.
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De acordo com BOTELHO, quando se tratar da fiscalização financeira, o controle interno deve verificar se determinadas regras básicas para manter controles eficazes na tesouraria são atendidas. São exemplos dessas regras:
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Os Controladores têm maior facilidade de entender as técnicas de controle quando sabem quais resultados buscam alcançar. O controle feito no decorrer das ações praticadas, com o objetivo final de garantir a execução da ação, utiliza a técnica de controle chamada:
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Disciplina: Direito Constitucional
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Chapecó-SC
Sobre a finalidade do controle interno definida na Constituição Federal, analisar os itens abaixo:
I. Exercer o controle das operações de crédito, dos avais e das garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
II. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração Direta e Indireta.
III. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
Está(ão) CORRETO(S):
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Esse modelo de gestão trabalha integradamente com todas as etapas de um processo de produção de um bem ou de um serviço e busca a substituição do tradicional modelo de gestão por tarefas, fragmentado por outro modelo integrado, de forma que se obtenha uma visão sistêmica de toda a extensão das ações governamentais. O exposto refere-se à gestão:
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Chapecó-SC
Sob a perspectiva de BOTELHO, ao comunicar ao Tribunal de Contas a constatação de irregularidade ou ilegalidade, o responsável pelo órgão de controle interno indicará providências que foram adotadas para:
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