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Foram encontradas 4.851 questões.

1084892 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. São Roque-SP
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A respeito da fiscalização financeira e orçamentária, assinale a alternativa correta.

 

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1034326 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: DECEx
Orgão: EsFCEx
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NÃO é competência constitucional e privativa do TCU
 

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No âmbito do Estado do Ceará, julgar as contas prestadas anualmente pelos prefeitos municipais compete
 

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989453 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IF-Sertão
Orgão: IF Sertão
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O Sistema de Controle Interno – Art. 74 da Constituição Federal (CF) afirma que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos e privados por entidades de direito público;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Assinale a opção correta:
 

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923916 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFCG
Orgão: UFCG
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Em relação à Estrutura e Controle da Administração Pública e a Fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA:

 

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923914 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFCG
Orgão: UFCG
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O modelo de estrutura integrada de controle interno com foco no gerenciamento de riscos corporativos, proposto pelo COSO (Committee os Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) representou significativo avanço na forma de avaliação dos controles internos. Tal modelo é composto por quatro categorias de objetivos e oito componentes inter-relacionados. O componente que envolve as políticas e os procedimentos que são estabelecidos e implementados, para assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas com eficácia, é denominado:

 

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874492 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: DIRENS Aeronáutica
Orgão: EEAr
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Quanto à finalidade do sistema de controle interno, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.
( ) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
( ) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
( ) Exercer o controle das operações contábeis, bem como do controle de custos da União.
( ) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
 

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842173 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFMT
Orgão: SSA Águas Pantanal-MT
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Em conformidade com a Lei Complementar n.º 106/2015 do Município de Cáceres-MT, que dispõe sobre a organização administrativa do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal (SSAAP), ao tomar conhecimento de qualquer omissão no dever de prestar contas, deverá o controlador interno, sob pena de responsabilidade solidária,

 

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819978 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDEP
Orgão: Pref. Uberlândia-MG
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Os municípios devem prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE–MG). A finalidade desse procedimento é verificar a regularidade da gestão dos recursos públicos por parte dos munícipios.
Nesse sentido e tendo em vista essa prestação de contas, assinale a alternativa incorreta.
 

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781440 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: DIRENS Aeronáutica
Orgão: EEAr
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Leia a afirmativa abaixo e, em seguida, marque a alternativa que completa corretamente e respectivamente as lacunas.
Segundo a Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União, é o processo de contas relativo à gestão dos responsáveis por unidades jurisdicionadas da Administração Federal Direta, e é o processo de contas relativo à gestão dos responsáveis por unidades jurisdicionadas da Administração Indireta e daquelas não classificadas como integrantes da Administração Direta Federal.
 

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