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1241921 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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Os procedimentos de Auditoria Interna consubstanciam exames que revelam a atual situação operativa dos vários setores de atuação pública e dos muitos aspectos da administração financeira. Neste sentido, analise os seguintes quesitos:

- Nos três últimos exercícios, qual a média de recebimento frente ao estoque do ano anterior?

- O sistema eletrônico de registro é confiável? Tem senhas e filtros que impedem baixas fraudulentas?

- Os valores inscritos estão sendo contabilizados e sofrem, todo ano, atualização monetária?

Correspondem à Auditoria Interna de qual área no controle da administração pública?

(Fonte: Manual Básico: Controle Interno no Município - TCESP, 2013, pág. 40-41)

 

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1241920 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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Com relação às técnicas que podem ser usadas na Auditoria Interna, “telefonar para o emitente de nota de manutenção de veículos oficiais, no escopo de constatar a real existência do prestador de serviços” é ação correspondente à qual técnica?

(Fonte: Manual Básico: Controle Interno no Município - TCESP, 2013, pág. 31-32)

 

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1241919 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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Com relação às técnicas que podem ser usadas na Auditoria Interna, o processo de acompanhamento técnico, no qual o controlador observa os procedimentos utilizados nas rotinas operacionais, indicando, por exemplo, que no Setor da Dívida Ativa o trabalho poderia ser aperfeiçoado, aumentando a arrecadação desse ativo que, via de regra, corresponde a seis meses de arrecadação municipal, corresponde à(ao):

(Fonte: Manual Básico: Controle Interno no Município - TCESP, 2013, pág. 31-32)

 

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1241918 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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Compreende o acompanhamento dos pressupostos do controle interno, visando assegurar a sua adequação aos objetivos, ao ambiente, aos recursos e aos riscos:

(Fonte: Manual Básico: Controle Interno no Município - TCESP, 2013, pág. 28-30)

 

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1241917 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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A estrutura de controle interno compreende alguns componentes. Neste sentido, “é a identificação dos eventos ou das condições que podem afetar a qualidade da informação contábil”:

(Fonte: Manual Básico: Controle Interno no Município - TCESP, 2013, pág. 28-30)

 

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1241915 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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São funções constitucionais e legais atribuídas ao controle interno:

1 - Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados.

2 - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.

3 - Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal e o Balanço Patrimonial.

(Fonte: Manual Básico: Controle Interno no Município - TCESP, 2013, pág. 13)

De acordo com a fonte referida, estão corretos os itens:

 

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1237902 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CONSULPAM
Orgão: Câm. Guapimirim-RJ
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No que diz respeito à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, em consonância com a norma constitucional, assinale a alternativa INCORRETA:
 

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1199068 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Itapemirim-ES
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Um dos princípios básicos dos controles internos, consiste no fato de que, numa estrutura de controles internos, a pessoa que realiza uma operação não pode ser a mesma envolvida na função de registro, por exemplo. Nesse caso, a referência é ao(à):
 

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A decisão pela qual o Tribunal de Contas julga as contas regulares, com ressalva ou irregulares denomina-se
 

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1189281 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFMT
Orgão: SSA Águas Pantanal-MT
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NÃO é finalidade do sistema de controle interno no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública:

 

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