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415145 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCC
Orgão: TRT-24

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, na forma disciplinada pela Instrução Normativa n° 01/2001, da Secretaria Federal de Controle Interno, tem como finalidades:

I. avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

II. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

III. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

IV. substituir, quando necessário, o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Está correto o que se afirma APENAS em

Questão Anulada

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2182924 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: COTEC
Orgão: Pref. Jaíba-MG
Considerando o disposto na NBC T 16.8, associe as categorias de controle interno elencadas na primeira coluna com o que se afirma na segunda coluna.
1 Operacional
2 Contábil
3 Normativo
( ) Relacionado à veracidade e à fidedignidade dos registros e dos relatórios financeiros.
( ) Relacionado à observância da regulamentação pertinente.
( ) Relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA da segunda coluna, de cima para baixo.
Questão Desatualizada

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1911360 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFMT
Orgão: UFMT
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Em relação à Estrutura e Componentes do Controle Interno, segundo a NBC T 16.8, marque a afirmativa INCORRETA.
Questão Desatualizada

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De acordo com a Resolução CFC nº 1135/2008, controle interno contábil é o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público, tendo como um dos enfoques e finalidades
Questão Desatualizada

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1434159 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: DIRENS Aeronáutica
Orgão: CIAAR

Considerando a abrangência do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, estão sujeitas à atuação do referido Sistema quaisquer pessoas física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. A atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal pode se dar mediante processo de Tomada de Contas ou processo de Prestação de Contas.

Qual indivíduo está sujeito ao processo de Tomada de Contas?

Questão Desatualizada

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3712029 Ano: 2016
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNRIO
Orgão: IF Baiano
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Na descrição das ações de auditoria interna, para cada objeto a ser auditado, será consignada a seguinte informação, exceto
 

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3712028 Ano: 2016
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNRIO
Orgão: IF Baiano
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A apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria interna seráefetuada por meio do
 

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3712027 Ano: 2016
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNRIO
Orgão: IF Baiano
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Coletar informações dos órgãos da jurisdição para inclusão de ações de controle nos planos e programas do órgão central do Sistemade Controle Interno do Poder Executivo Federal, com vistas a atender às necessidades dos ministérios é o apoio que deverá ser prestado a Controladoria Geral da União por
 

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3712026 Ano: 2016
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNRIO
Orgão: IF Baiano
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As atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal destinam-se a subsidiar a
 

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3712025 Ano: 2016
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNRIO
Orgão: IF Baiano
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Não constitui finalidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
 

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