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3390565 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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Documento emitido quando da verificação das contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à perda, subtração ou estrago de valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade da União, é designado como

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3390564 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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Ao desenvolver inspeção física em unidade vinculada à uma IFES, o auditor foi arguido, pelo diretor dessa unidade, a respeito de sua independência técnica de atuação na unidade de auditoria interna.

Diante de tal arguição, o auditor responderá corretamente que

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3390563 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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A variável básica utilizada na fase do processo de planificação dos trabalhos de controle que se refere ao montante de recursos alocados pela gestão em um específico ponto de controle objeto dos exames de auditoria ou fiscalização, é denominado de

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3390562 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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Tópico do planejamento das ações de controle adotado no sistema de controle interno do poder executivo federal, em que se permite o delineamento do perfil das políticas públicas que subsidiam e se racionaliza o trabalho de planejamento e consequentemente, a execução das ações de controle é o (a)

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3390561 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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A norma fundamental do sistema de controle interno do poder executivo que, quanto à objetividade, determina que se expresse uma linguagem prática e positiva, demonstrando à existência real e material da informação, é norma relativa à/ao(s)

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3057274 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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A Instrução Normativa nº 63, de 01/09/2010, do Tribunal de Contas da União, estabelece normas de organização e de apresentação dos relatórios de gestão e das peças complementares que constituirão os processos de contas da administração pública federal, para julgamento do Tribunal de Contas da União.

Essa Instrução Normativa determina que

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2475855 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CETRO
Orgão: ANVISA
De acordo com a NBC T 16.8, que trata sobre Controle Interno na Administração Pública, marque V para Verdadeiro ou F para Falso e, em seguida, assinale a alternativa que representa a sequência correta.
( ) Controle interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público, tendo como uma das finalidades a de auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.
( ) Controle interno é classificado nas categorias operacional, contábil e financeiro.
( ) Procedimentos de detecção é um procedimento de controle com medidas que antecedem o processamento de um ato ou um fato, para prevenir a ocorrência de omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil.
( ) Controle interno deve ser exercido em todos os níveis da entidade do setor público, compreendendo a preservação do patrimônio público, o controle da execução das ações que integram os programas e a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas.
( ) Estrutura de controle interno compreende ambiente de controle; mapeamento e avaliação de riscos; procedimentos de controle; informação e comunicação; e monitoramento.
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2471214 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFC
Orgão: UFC
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Com o advento da Lei 9784/99 (Lei do Processo Administrativo Federal) muito se indagou se os atos do Tribunal de Contas da União (TCU), no exercício da competência do Controle Externo, estariam afeto ao alcance do art. 54 da referida lei (“O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”). Acerca da apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões apreciado pelo TCU e da aplicação do referido dispositivo, é correto afirmar:
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Em relação ao Método da Amostragem, segundo o Manual de Controle Interno do Governo Federal, é INCORRETO afirmar que

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2461693 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFGD
Orgão: UFGD
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Na emissão dos relatórios de auditorias realizadas com base no processo de Tomada e Prestação de Contas das unidades gestoras e entidades supervisionadas, é necessário que se atenda aos seguintes requisitos:

I. definir o objetivo da auditoria e identificar as demonstrações financeiras examinadas, no caso de auditoria contábil.

II. identificar o auditor responsável, que deverá estar registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente.

III. declarar que o exame foi efetuado por amostragem, na extensão julgada necessária e de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público.

IV. indicar as normas que instruam o processo de Tomada ou Prestação de Contas.

V. identificar o local em que foi realizado o trabalho de auditoria.

Está correto o que se afirma em

I, II e III
I, III e V
I, II, III e IV
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