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Foram encontradas 4.819 questões.

3814039 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UEPB
Orgão: Pref. Piancó-PB
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Sobre os órgãos do sistema de auditoria, controle e avaliação do SUS, é CORRETO afirmar que:
 

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3814036 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UEPB
Orgão: Pref. Piancó-PB
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Sobre a atuação e os procedimentos de Auditoria no âmbito do SUS, é CORRETO afirmar que:
 

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3814034 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UEPB
Orgão: Pref. Piancó-PB
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Constituem as três fases da atividade de auditoria no âmbito do SUS:
 

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O Decreto nº 4.942, de 30/12/2003 regulamenta o processo administrativo para apuração de responsabilidade por infração à legislação.
Assinale a opção que apresenta corretamente uma penalidade administrativa.
 

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3808133 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Avança SP
Orgão: Pref. Pedreira-SP
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Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida______________________.
 

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3807624 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Três Barras-SC
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A Instrução Normativa CGU nº 7 de 2006 define as normas de elaboração e acompanhamento da execução do Plano Anual de Atividades das Auditorias Internas das entidades da administração indireta do Poder Executivo Federal, onde a apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria interna serão efetuadas por meio do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), que conterá o relato sobre as atividades de auditoria interna, em função das ações planejadas constantes do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) do exercício anterior. O RAINT deverá ter a seguinte estrutura de informações:

I.Fatos relevantes de natureza administrativa, apenas os que não tenham impacto sobre a auditoria interna.

II.Descrição das ações de auditoria interna realizadas pela entidade.

III.Relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da unidade, com base nos trabalhos realizados.

É CORRETO o que se afirma e

 

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3797276 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CETAP
Orgão: Pref. Castanhal-PA
Acerca da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, exercida pelo Poder Legislativo, marque a alternativa correta.
 

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3795619 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Ouro Preto Oeste-RO
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Qual é o principal objetivo da análise de economicidade realizada pelo Tribunal de Contas em contratos administrativos?
 

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3791985 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: MS CONCURSOS
Orgão: Pref. Potim-SP
O controle interno compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público, sendo classificado em categorias.  

I- Operacional.
II- Gerencial.
III- Contábil.
IV- Normativo. 
V- Demonstrativo.

Dentre os itens, marque a alternativa que contenha as categorias do controle interno.
 

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3783234 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Avança SP
Orgão: Câm. Louveira-SP
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Qual é a principal função da Auditoria Eletrônica  de Órgãos Públicos (AUDESP) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo?
 

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