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452228 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: ESAF
Orgão: TCU

Acerca das decisões do TCU, compete privativamente ao Plenário deliberar originariamente sobre as seguintes matérias, exceto o que diz respeito a

 

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445103 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: ESAF
Orgão: TCU

Indique, entre as opções apresentadas abaixo, qual autoridade não tem legitimidade para formular consulta ao TCU, quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência.

 

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445099 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: ESAF
Orgão: TCU

Sobre as competências do Tribunal de Contas da União, não se pode afirmar que àquela Corte de Contas compete, na forma estabelecida no seu Regimento Interno e em sua Lei Orgânica

 

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O orçamento-programa é entendido como o plano de trabalho do governo no qual são especificadas as proposições concretas que se pretende realizar durante o ano financeiro. Assinale a única opção incorreta em relação a orçamento-programa.

 

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De acordo com os tipos de créditos orçamentários, assinale a única opção falsa.

 

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Com relação ao histórico das atividades orçamentárias no Brasil, identifique a opção falsa.

 

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No que diz respeito ao conceito de orçamento público e princípios orçamentários, identifique a opção incorreta.

 

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444832 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: ESAF
Orgão: TCU

Na maioria dos países onde existe, o sistema de controle externo é levado a termo ou pelos Tribunais de Contas (Cortes de Contas) ou pelas Auditorias-Gerais. Nesse contexto, considerando as principais distinções entre esses dois modelos de controle, assinale a opção que indica a correta relação entre as colunas:

1) Tribunais de Contas

2) Auditorias-Gerais

( ) São órgãos colegiados.

( ) Podem ter poderes jurisdicionais.

( ) Podem estar integrados ao Poder Judiciário.

( ) Proferem decisões monocráticas.

 

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444805 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: ESAF
Orgão: TCU

O auditor interno ao realizar o processo de avaliação das rotinas a seguir, constata que

I. uma nota fiscal de compras de material de escritório, que o analista contábil havia guardado em sua gaveta para posterior registro, não foi lançada;

II. em virtude de problemas no setor de faturamento da empresa, o gerente de logística, que tinha urgência em realizar a entrega da mercadoria a um cliente especial, utilizou uma nota fiscal de um outro cliente que já havia recebido a mercadoria com a mesma especificação e quantidade para atender essa urgência;

III. o gerente de tecnologia da informação, por solicitação do departamento de contabilidade, ajustou o sistema de estoques para que, todas as vezes em que o saldo de mercadorias no sistema estiver abaixo da quantidade vendida, sejam baixados somente os itens existentes no sistema.

Com base nas considerações anteriores e de acordo com as definições convencionadas de fraude e erro, podemos afirmar que houve, respectivamente

 

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444801 Ano: 2006
Disciplina: Auditoria
Banca: ESAF
Orgão: TCU

O auditor, ao determinar a amostra a ser selecionada, deve considerar:

 

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