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1418576 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Chapecó-SC
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Sob a perspectiva de BOTELHO, ao comunicar ao Tribunal de Contas a constatação de irregularidade ou ilegalidade, o responsável pelo órgão de controle interno indicará providências que foram adotadas para:

 

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1369006 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: DIRENS Aeronáutica
Orgão: CIAAR
De acordo com o Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, tal sistema compreende o conjunto das atividades relacionadas à avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e a avaliação da gestão dos administradores públicos federais, bem como o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União.
Considerando a finalidade das atividades desempenhadas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, analise as alternativas a seguir.
I. A avaliação do cumprimento das metas do Plano Plurianual visa a comprovar a conformidade da sua execução.
II. A avaliação da execução dos programas de governo deve limitar-se a comprovar o nível de execução das metas.
III. A comprovação da conformidade da execução com os limites e as destinações estabelecidas na legislação pertinente são o objetivo da avaliação da execução dos orçamentos da União.
IV. O controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União visa a assegurar o adequado recebimento e a alocação dos recursos conforme previsão legal.
Está correto apenas o que se afirma em
 

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1293721 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IDHTEC
Orgão: Pref. Macaparana-PE

Acerca dos tribunais de contas estaduais, é correto o que se afirma em:

 

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1293316 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS
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Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, sobre as finalidades do Controle Interno, analisar os itens abaixo:

I. Salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais.

II. Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.

III. Contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade.

Está(ão) CORRETO(S):

 

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1293293 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS
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Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O Controle Interno irá nortear as ações do ________________ no seu aspecto de economicidade, fazendo com que todos os atos da __________ sejam previamente analisados.

 

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1292410 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS

Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O , desde que não transcenda a sua competência e as leis, pode expedir normas de para exercer com eficiência as atividades para as quais foi designado. Pode solicitar documentos ou demonstrações para o fim de esclarecer dúvidas, ou que sirvam para instruir prestações de contas ou outros relatórios de natureza financeira e orçamentária.

 

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1292402 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS

Sobre o controle interno, é CORRETO afirmar que:

 

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1292363 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS

Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

A fiscalização do Município será exercida pelo , mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do , na forma da lei. Este tópico esclarece que por ser o controle interno organizado na forma de sistema, uma das suas características é que ele é composto, na verdade, por uma série de subsistemas, como, por exemplo, o sistema de controle patrimonial, o sistema contábil e o sistema de informações gerenciais.

 

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De acordo com CAVALHEIRO e FLORES, sobre a organização do controle interno, analisar os itens abaixo:

I. Os principais problemas no combate à fraude e à corrupção começam a partir da inexistência ou ineficiência do controle interno, se consolidam nas eventuais falhas do controle externo e na generalização da ideia da impunidade.

II. O controle interno é um instituto já previsto na estrutura da administração pública, com sede constitucional, declinando que, ao Poder Legislativo incumbiu-se o controle interno, enquanto o externo foi atribuído ao Poder Executivo.

III. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe a exigência específica da obrigatoriedade da participação do responsável pelo controle interno nos relatórios de gestão fiscal, consolidando a ideia de ser o controle interno um instrumento fundamental em toda a estrutura da administração pública.

Está(ão) CORRETO(S):

 

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1292352 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS

Analisar a sentença abaixo:

Há uma igualdade de identidade e igualdade conceitual entre organização dos controles internos e auditoria; ambos se confundem (1ª parte). Antes de ser meio de fiscalização, os controles internos têm cunho preventivo, pois oferecem ao gestor público a tranquilidade de estar informado da legalidade dos atos de administração que estão sendo praticados e da viabilidade ou não do cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas, possibilitando a correção de desvios ou rumos da sua administração (2ª parte).

A sentença está:

 

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