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1431037
Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: DIRENS Aeronáutica
Orgão: CIAAR
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: DIRENS Aeronáutica
Orgão: CIAAR
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Marque a alternativa correta considerando as características e finalidades das técnicas de controle utilizadas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
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1330573
Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Crescer
Orgão: Pref. Araguanã-MA
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Crescer
Orgão: Pref. Araguanã-MA
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Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno com a finalidade de, EXCETO:
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Iniciada nova gestão de determinada Administração pública estadual, o Secretário da Educação, diante da proximidade do término
da vigência do contrato de fornecimento de refeições para as unidades escolares de ensino técnico, decidiu elaborar termo
de referência com sensíveis alterações em relação à última licitação. De acordo com a motivação, as refeições, que incluíam merenda
e almoço, deveriam, obrigatoriamente, basear-se em parâmetros de alimentação saudável, com indicação expressa de itens
e categorias cuja inclusão no cardápio era vedada, tais como frituras e produtos industrializados. De outra parte, havia também
elenco de categorias e grupos de alimentos obrigatórios, cabendo ao contratado apresentar mensalmente ao administrador o cardápio
que seria aplicado no mês subsequente, viabilizando eventuais alterações. O valor do contrato mostrou-se sensivelmente
superior ao anteriormente executado, mesmo se considerados reajustes e correção monetária do primeiro. O contratado anterior,
não tendo logrado êxito em vencer a nova licitação, impugnou judicialmente e junto ao Tribunal de Contas a licitação, sob o argumento
de que a decisão da Administração elevou, de forma desarrazoada, as despesas com o fornecimento de refeições, onerando
desnecessariamente os cofres públicos. Sob o prisma do controle externo, a cargo do Judiciário e do Tribunal de Contas,
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1102783
Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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No exercício de suas atribuições constitucionais, se o
Tribunal de Contas se defrontar com uma norma que
entenda ser inconstitucional, ele
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1102782
Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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A Constituição Federal estabelece que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Nesse diapasão, as decisões do Tribunal, de que resultem imputação de débito ou multa,
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1091470
Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBFC
Orgão: Câm. Araraquara-SP
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBFC
Orgão: Câm. Araraquara-SP
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Assinale a alternativa correta. O controle externo, a
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
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1070990
Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IDECAN
Orgão: Câm. Natividade-RJ
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IDECAN
Orgão: Câm. Natividade-RJ
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O Plenário da Câmara recebe o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado pela rejeição das contas do Executivo.
Em votação apertada, os parlamentares rejeitam este Parecer e aprovam as contas do Prefeito. Considerando que o
TCE é órgão de controle externo, é correto afirmar que a decisão da Câmara será:
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Sobre o controle externo, no âmbito da administração
pública, é correto afirmar que o mesmo
será:
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1037809
Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAU-UNICENTRO
Orgão: CRJ
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAU-UNICENTRO
Orgão: CRJ
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No que tange ao CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, é INCORRETO afirmar:
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De acordo com o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinale a alternativa que apresenta a correta incumbência da auditoria.
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