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Foram encontradas 4.811 questões.

3875399 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
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A execução de uma auditoria interna deve observar critérios técnicos quanto à natureza dos procedimentos, alcance da evidência e profundidade das análises. Sobre os procedimentos de auditoria, analise as assertivas:
I. A confirmação externa é um procedimento de auditoria reservado exclusivamente à verificação de ativos circulantes em entidades privadas.
II. O exame documental e a inspeção física são procedimentos mutuamente excludentes e não se aplicam a ativos intangíveis.
III. A entrevista estruturada com agentes públicos é um procedimento de auditoria que visa obter evidência complementar de natureza qualitativa.
Das assertivas, NÃO se pode afirmar que:
 

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3875398 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
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O sistema de controle interno da Administração Pública requer normatização, estrutura organizacional e alinhamento com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.
 

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3875397 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
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Em uma entidade pública, o sistema de controle interno deve ser estruturado de modo a atender a múltiplos objetivos. Sobre a natureza e a finalidade desses objetivos, assinale a alternativa correta.
 

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3857106 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Ilópolis-RS
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Sobre o planejamento de auditoria, assinalar a alternativa CORRETA.
 

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3857105 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Ilópolis-RS
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A respeito dos papéis de trabalho do auditor, analisar os itens.

I. Não seguem as normas de auditoria.
II. Auxiliam o auditor em seu trabalho.
III. Ajudam no trabalho da auditoria seguinte.

Está CORRETO o que se afirma:
 

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3857102 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Ilópolis-RS
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Em relação aos eventos subsequentes, assinalar a alternativa CORRETA.
 

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3856318 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Águas Chapecó-SC
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Assinale a alternativa que representa corretamente um dos componentes estruturais do sistema de controle interno municipal.
 

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3854254 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-PE
Durante auditoria em obras públicas financiadas pela União, a Controladoria-Geral da União analisou a regularidade de contratos administrativos firmados por um ministério, enquanto o Tribunal de Contas da União realizou inspeções técnicas e expediu determinações aos gestores. Essas atuações demonstram, respectivamente, o exercício do
 

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3853577 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-PE
No Instituto Federal, a Auditoria Interna é o órgão responsável por avaliar a eficácia dos controles internos associados à execução da despesa. Atua de forma interna e independente da Gestão. Nesse sentido, uma das atribuições da auditoria é
 

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De acordo com o art. 18 do Decreto nº 9.203/2017, a auditoria interna governamental deverá agregar valor e melhorar as operações das organizações para o alcance de seus objetivos. Nesse sentido, a atuação da auditoria interna governamental ocorrerá
 

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