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Foram encontradas 4.843 questões.

Depois de realizar uma análise dos riscos relevantes, a equipe de gestão de uma organização decidirá qual será sua abordagem para lidar com esses riscos. De acordo com o COSO II, ao tratar das respostas a riscos, a descontinuação das atividades que geram os riscos faz com que eles sejam:

 

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No Município de Primavera do Leste – MT, a responsabilidade pela avaliação da eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para o aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas por meio da atividade de auditoria interna, fica a cargo da unidade:

 

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Levando-se em consideração a execução das decisões em prestações ou tomadas de contas, conforme a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE-MT), o parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal será emitido até:

 

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Dentre o processo de tomada e prestação de contas dentro do julgamento e da fiscalização feitos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o ente que tiver suas contas julgadas como regulares terá, com base na Lei nº 8.443/92, passado por uma decisão:

 

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3571349 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAU-UNICENTRO
Orgão: Pref. Foz Jordão-PR
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Quanto ao ilustre Parquet, em relação ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é correto afirmar:

 

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3563598 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCERN
Orgão: Pref. São Tomé-RN

A Auditoria Interna possui fundamental importância no serviço público, especialmente no que compete busca da garantia de legalidade e conformidade na execução dos processos, com reflexo direto no serviço final ofertado ao cidadão. São competências reconhecidas do Auditor Interno, dentre outras,

 

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3512159 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Nosso Rumo
Orgão: Pref. Sarandi-RS
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Assinale a alternativa correta sobre auditoria governamental.

 

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3500597 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Instituto Access
Orgão: Câm. Itaguaçu-ES
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A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes e entidades da administração direta e indireta analisa a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Ela é realizada mediante

 

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3430861 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Câm. Cerro Negro-SC
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As informações sustentadas pelo controle interno dizem respeito tanto aos atos praticados como ao impacto nos resultados. Quando o controle interno oferece segurança para o administrador tomar as suas decisões, é classificado como controle:

 

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3430472 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: COTEC
Orgão: Câm. Pindaí-BA
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Suponha que o responsável pelo controle interno no município de Pindaí (BA), ao avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, identificou irregularidades na execução dos programas de Governo e dos orçamentos aprovados pelo legislativo: 50% dos programas tiveram gastos, mas não apresentaram o cumprimento das metas físicas. Com relação a essa situação hipotética, tomando como base a lei orgânica do município de Pindaí, assinale a alternativa que apresenta a ação CORRETA do responsável pelo controle interno.

 

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